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最新網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告(通用19篇)
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當工作或?qū)W習(xí)進行到一定階段或告一段落時,需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,肯定成績,找出問題,歸納出經(jīng)驗教訓(xùn),提高認識,明確方向,以便進一步做好工作,
體會是指將學(xué)習(xí)的東西運用到實踐中去,通過實踐反思學(xué)習(xí)內(nèi)容并記錄下來的文字,近似于經(jīng)驗總結(jié)。心得體會對于我們是非常有幫助的,可是應(yīng)該怎么寫心得體會呢?接下來我就給
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總結(jié)是寫給人看的,條理不清,人們就看不下去,即使看了也不知其所以然,這樣就達不到總結(jié)的目的。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫?這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,方便
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報告是對某個事件、情況或研究結(jié)果等進行詳細描述和分析的一種書面形式。通過報告,我們可以清晰地了解到相關(guān)的數(shù)據(jù)、背景信息和結(jié)論等重要內(nèi)容,從而更好地指導(dǎo)實際工作和決策。我認為,我們需要撰寫一份報告來準確記錄和傳達相關(guān)信息。注意使用恰當?shù)亩温溥^渡詞和連接詞,使報告的內(nèi)容更加連貫流暢。以下是一份研究報告的片段,供大家了解研究報告的寫作思路和結(jié)構(gòu)組織。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇一

(一)資產(chǎn)負債表分析。

1、資產(chǎn)狀況及資產(chǎn)變動分析2.流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析。

3、非流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析4.負債及所有者權(quán)益變動分析。

(二)利潤表分析。

1、利潤總額增長及構(gòu)成情況2.成本費用分析。

3、收入質(zhì)量分析。

(三)現(xiàn)金流量表分析。

1、現(xiàn)金流量項目結(jié)構(gòu)與變動分析2.現(xiàn)金流入流出結(jié)構(gòu)對比分析。

3、現(xiàn)金流量質(zhì)量分析。

(一)盈利能力分析。

1、以銷售收入為基礎(chǔ)的利潤率分析2.成本費用對盈利能力的影響分析。

3、收入、成本、利潤的協(xié)調(diào)分析4.從投入產(chǎn)出角度分析盈利能力。

(二)成長性分析。

1、資產(chǎn)/資本增長穩(wěn)定性分析2.利潤增長穩(wěn)定性分析。

(三)現(xiàn)金流量指標分析。

1、現(xiàn)金償債比率2.現(xiàn)金收益比率。

1、短期償債能力分析2.長期償債能力分析。

(五)經(jīng)營效率分析。

1、資產(chǎn)使用效率分析2.存貨、應(yīng)收mm賬款使用效率分析。

3、營運周期分析。

(六)經(jīng)營協(xié)調(diào)性分析。

1、長期投融資活動協(xié)調(diào)性分析2.營運資金需求變化分析。

3、現(xiàn)金收支協(xié)調(diào)性分析4.企業(yè)經(jīng)營的動態(tài)協(xié)調(diào)性分析。

四、綜合評價分析。

(一)杜邦分析。

(二)經(jīng)濟增加值(eva)分析。

(三)財務(wù)預(yù)警-z計分模型。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇二

(一)本月和本年累計生產(chǎn)經(jīng)營情況,包括主要產(chǎn)品(或業(yè)務(wù))生產(chǎn)、業(yè)務(wù)營業(yè)量、銷售量(進口額、出口額)及環(huán)比增長量;市場形勢變化對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

(二)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝開發(fā)及投入情況。

(三)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題和困難,以及需要說明的其他業(yè)務(wù)情況和事項。

(一)貨幣資金的主要來源及同比變化情況。

(二)應(yīng)收賬款、存貨同比變化情況及增減原因。

(三)資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益項目中,如同比變動幅度超過30%,應(yīng)說明原因。

(一)營業(yè)收入、主營業(yè)務(wù)收入的環(huán)比增減額及其主要影響因素;營業(yè)收入、主營業(yè)務(wù)收入的同比增減額及其主要影響因素,包括銷售量、銷售價格、銷售結(jié)構(gòu)變動和新產(chǎn)品銷售,以及影響銷售量的滯銷產(chǎn)品種類、庫存數(shù)量等。

(二)成本費用變動的主要因素和各構(gòu)成部分的變動因素,包括成本費用總額、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用、人工成本同比變化情況及主要因素。

(三)環(huán)比及同比影響其他收益的主要事項,包括投資收益變動情況、補貼收入各款項來源和金額、營業(yè)外收支的主要事項和金額。

(四)虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損總額及同比增減額、虧損原因。

(一)企業(yè)從事的風(fēng)險投資業(yè)務(wù),主要包括委托理財、股票投資、基金投資、期貨及衍生品交易等風(fēng)險業(yè)務(wù)占用資金規(guī)模、資金來源與盈虧情況。

(二)企業(yè)債務(wù)負擔情況,主要包括長、短期借款同比增減金額及原因,逾期債務(wù)本金和未償還利息情況。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇三

公司簡介.

湘潭電化全稱湘潭電化科技股份有限公司,公司主。

生產(chǎn)和銷售,是國內(nèi)規(guī)模最大的電解二氧化錳生產(chǎn)企業(yè),也是國內(nèi)如今最大規(guī)模生產(chǎn)綠色高能環(huán)保電池--無汞堿錳電池專用電解二氧化錳生產(chǎn)企業(yè)。

公司是經(jīng)湖南省人民政府湘政函[]148號文批。

(股票簡稱:湘股發(fā)行完成后,公司辦理了變更注冊資本和修訂《公司章程》。

以及工商變更登記的相關(guān)手續(xù)。

一.資產(chǎn)負債表。

金額單位:元。

變動額。

23164943。

12606887。

-1736633。

32718318。

-12788222。

340643932310461。

4342699276145309。

-2500000。

-600000021585415。

0050000005000000。

426058340。

0366195728595068。

1282450。

5.345.497.51。

2.963.086.98。

322570253353947576145309。

從投資或資產(chǎn)角度進行分析評價。

根據(jù)表可以對湘潭電化總資產(chǎn)變動情況作出以下分析評價:

湘潭電化總資產(chǎn)本期增加76145309.28元,增長幅度為7.51%,說明該公司本年資產(chǎn)規(guī)模有一定幅度的增長。進一步分析可以發(fā)現(xiàn):

為74.1%,對總資產(chǎn)的影響為1.84%。其他應(yīng)收款減少了6105238.28元,下降幅度為27.84%,對總資產(chǎn)的影響為0.6%。存貨增加了7845240.28元,增長幅度為3.67%,對總資產(chǎn)的影響為0.72%,說明該公司的存貨管理有明顯的削弱、機會成本增加,另一方面存貨占用的資金增加了3.67%。

(2)長期應(yīng)收款增加了17242649.65元,增長幅度為30.38%,對總資產(chǎn)的影響為1.58%。長期股權(quán)投資減少了66348.55元,下降幅度為0.29%。說明該公司對外擴張意圖不明顯。投資性房地產(chǎn)下降了69913.32元,下降幅度為3.49%。

(3)固定資產(chǎn)下降了12788222.42元,下降幅度為5.81%,使總資產(chǎn)下降了1.17%。

(4)無形資產(chǎn)下降1736633.12元,下降幅度為35.36%,對總資產(chǎn)的影響為0.16%。

(5)開發(fā)支出增加34064393.39元,增長幅度為455.13%,對總資產(chǎn)的影響為3.12%,是非流動資產(chǎn)中變動最大且影響最大的項目,說明該公司注重高新技術(shù)方面的投資。

根據(jù)表可以對湘潭電化權(quán)益總額變動情況作出以下分。

析評價:

湘潭電化權(quán)益總額較上年同期增加76145309.28元,增長幅度為7.51%,說明該公司本年權(quán)益總額有較大幅度的增長。進一步分析可以發(fā)現(xiàn):

(1)本年度負債增加了42605834.25元,增長幅度為1.04%,使權(quán)益總額增加了3.91%。其中流動負債增長幅度為9.68%,主要表現(xiàn)為預(yù)收款項大幅度增長。應(yīng)交稅費大幅度減少,減少幅度為2063.64%,對權(quán)益總額的影響為1.31%。應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付股利減少100%,說明該公司的信譽提高了很多。短期借款的減少對于減輕企業(yè)的償債壓力是有利的。非流動負債對權(quán)益總額的增長幅度為0.46%,主要是由其他非流動負債增加引起的。

(2)本年度股東權(quán)益增加了76145309.28元,增長幅度為7.51%,使權(quán)益總額增加了6.98%,主要是由少數(shù)股東權(quán)益和未分配利潤的增長引起的,盈余公積的增加也是股東權(quán)益增加的原因之一。

(二)資產(chǎn)負債表垂直分析。

金額單位:元。

(%)21.040.58。

(%)21.69。

變動情況(%)0.65。

2.031.45。

20.12。

1.17。

0.64-2.021.45-0.71。

0.13-0.0120.32-0.75。

0.15-0.1166.54-2.52。

6.711.22.07-1.040.18-0.0219.03。

-2.71。

0.41。

0.29-0.193.812.88。

0.870.0533.461.86100012.24-0.6718.07。

0.77。

4.222.121.330.061.258.10.020。

1.93-0.239.07。

0.78。

0.39-0.02。

0.69-0.05。

0.730.43。

1.810.6940.8819.8510.92。

6.43-0.1221.16。

1.11。

0.760.0658.3659.12100。

-1.2-1.140。

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的分析評價。

從表看出:

項目。

水平分析。

業(yè)的盈利能力。

(2)從動態(tài)方面分析。該公司流動資產(chǎn)比重下降了2.52%,非流動資產(chǎn)比重上升了1.86%,結(jié)合各資產(chǎn)項目的結(jié)構(gòu)情況來看,變動幅度不是很大,說明該公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)相對比較穩(wěn)定。

一、營業(yè)收入減:營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用勘探費用財務(wù)費用。

--。

5,953,452.46。

--。

2,673,872.5。

44.91資產(chǎn)減值損失。

5,537,279.24。

6,147,074.84。

609,795.6加:公允價值變動凈收益。

--。

--。

投資收益。

1,187,435.46。

-66,348.55。

-1,253,784.0影響營業(yè)利潤的其他科目--。

--。

二、營業(yè)利潤37,263,629.35。

32,829,330.26。

-4,434,299.1加:補貼收入。

--。

--。

17,533.00。

-6,752,240.9加:影響利潤總額的其他科目--。

--。

11,780,396.75。

5,529,082.54。

-6,251,314.2加:影響凈利潤的其他科目--。

--。

四、凈利潤。

1,352,449.57。

520,008.2五、每股收益--。

--。

(一)基本每股收益0.180.15-0.03(二)稀釋每股收益。

0.18。

0.15。

-0.03。

(1)凈利潤分析。

湘潭電化度實現(xiàn)凈利潤33,609,475.03。

元,比上年減少了7,110,870.3元,減少率為17.46%,減少。

幅度不高。從利潤水平分析表來看,公司凈利潤減少主要是由利潤總額比上年減少13,362,184.5元引起的;由于所得稅費用比上年減少6,251,314.2元,二者相抵,凈利潤減少了7,110,870.3元。

(2)利潤總額分析。

該公司20利潤總額比減少了13,362,184.5元,關(guān)鍵原因是營業(yè)外收入比上年減少了15,379,439.6元,減少率為69.46%。同時非流動資產(chǎn)處臵凈損失下降也是導(dǎo)致利潤總額減少的重要因素,非流動資產(chǎn)處臵凈損失下降了6,752,240.9元,下降幅度為99.74%。但公司營業(yè)利潤減少的不利影響,使得利潤總額減少了4,434,299.1元。增減因素相抵,利潤總額減少了13,362,184.5元。雖然營業(yè)外支出的下降對利潤總額的增長是有利的,但其畢竟是非常性項目,數(shù)額減少過多也是不正常現(xiàn)象。

(3)營業(yè)利潤分析。

項目。

20。

20。

垂直分析。

4,434,299.1元,下降幅度為11.9%。需要注意的是,營業(yè)成本、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用及資產(chǎn)減值損失的大幅上升,可能是不正常的現(xiàn)象。

(二)利潤表垂直分析。

一、營業(yè)收入減:營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用勘探費用財務(wù)費用。

--。

5,953,452.46。

--。

8,627,325.0020度。

10065.410.60313.9612.02。

1.012012年度。

10068.120.500413.0211.46。

1.25資產(chǎn)減值損失。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇四

要寫出一份高質(zhì)量的經(jīng)濟活動分析報告,除了做好日?;A(chǔ)分析工作,重視日常積累外,還需要關(guān)注以下幾個問題。

企業(yè)市場經(jīng)營目標的選擇和定位直接影響企業(yè)經(jīng)營活動的走向、走勢,清晰地把握本企業(yè)的選擇和定位能夠為做好經(jīng)濟活動分析提供明確的思想認識基礎(chǔ)。經(jīng)過長期的市場經(jīng)營管理實踐,在對企業(yè)市場經(jīng)營目標的選擇和定位這個問題上,大體經(jīng)歷了利潤最大化、企業(yè)價值最大化和關(guān)聯(lián)者利益最大化三個階段。理論界探討的三種選擇和定位是隨著不斷總結(jié)管理實踐依次產(chǎn)生的,但在現(xiàn)階段,這三種選擇和定位在不同層次的會計主體中是同時存在的。對于組織結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜的集團公司來講,分層次把握生產(chǎn)經(jīng)營目的的選擇和定位顯得尤為重要。

要突破以往經(jīng)濟活動分析的局限性,很大程度上取決于重建經(jīng)濟活動分析的基礎(chǔ),其根本就是要突破以價值量屬性為主的會計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、以二維模式組織數(shù)據(jù)的束縛,要著力補充會計數(shù)據(jù)非價值量的多維屬性。同時,以全面的視角,把握經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身的規(guī)律,追蹤其中的重大事項進行分析。要重視非財務(wù)信息的收集和加工,分析財務(wù)信息與其他信息的關(guān)聯(lián)性。注意把握生產(chǎn)經(jīng)營本身的規(guī)律,拓展經(jīng)濟活動分析的空間,著力轉(zhuǎn)換經(jīng)濟活動分析的視角,實現(xiàn)跳出為“分析而分析”、“為財務(wù)干財務(wù)”的僵化思維。這也是企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心的客觀要求。

按照會計原則記載的信息其分布經(jīng)過月結(jié)、年結(jié),形成了月度之間、年度之間“結(jié)”。這種信息的分布狀態(tài)與連續(xù)反映生產(chǎn)經(jīng)營活動之間形成了一種技術(shù)上的矛盾,制約了以此為基礎(chǔ)的經(jīng)濟活動分析活動。要解決這個矛盾就要為經(jīng)濟活動分析建立單獨的數(shù)據(jù)支持系統(tǒng)。這個支持系統(tǒng)按照不同屬性、不同維度貫通排列,使信息能夠從一個或幾個不同的維度進行組合。換個角度看,這個問題實質(zhì)上就是財務(wù)與會計是否分開、如何分開這個問題衍生而來,是一個需要在財務(wù)管理實踐中不斷深入思考和解決的問題。

按照前述三個層次完成經(jīng)濟活動分析工作,形成對生產(chǎn)經(jīng)營管理行為定性、定量的分析,制定糾正負向偏差、鼓勵正向差異的措施,形成了對重要生產(chǎn)經(jīng)營活動的部署,就要及時把這一系列的措施策略傳達到各職能部門,為下一步工作提供指導(dǎo)意見或指令。從而,日常動態(tài)監(jiān)控機制,既能得到前一次決策的反饋,又可為下一次分析決策做好準備。這種不同層次主體之間的多輪結(jié)合和日常結(jié)合是使經(jīng)濟活動分析活動發(fā)揮實效的關(guān)鍵所在。

經(jīng)濟活動分析工作要真正站在企業(yè)管理者的角度,從解決和回答企業(yè)的實際問題出發(fā),突破傳統(tǒng)經(jīng)濟活動分析思維定式,做到對各種分析方法活學(xué)活用。只有這樣,分析結(jié)論才不會過于片面和武斷,分析報告才能真正起到“財務(wù)參謀”的作用。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇五

2006年4月2007年4月。

流動資產(chǎn)86,118.26159,232.8573,114.5984.90%。

非流動資產(chǎn)17,495.2240,693.0323,197.81132.60%。

資產(chǎn)總計103,613.48199,925.8896,312.4092.95%。

流動負債76,154.14160,437.7984,283.64110.68%。

非流動負債37.50168.44130.94349.17%。

負債合計76,191.64160,606.2284,414.58110.79%。

所有者權(quán)益27,421.8339,319.6511,897.8243.39%。

1、資產(chǎn)狀況及資產(chǎn)變動分析。

項目同期結(jié)構(gòu)比本期結(jié)構(gòu)比增減率。

2006年4月2007年4月。

2007年4月,演示單位總資產(chǎn)達到199,925.88萬元,比上年同期增加96,312.40萬元,增加92.95%;其中流動資產(chǎn)達到159,232.85萬元,占資產(chǎn)總量的79.65%,同期比增加84.90%,非流動資產(chǎn)達到40,693.03萬元,占資產(chǎn)總量的20.35%,同期比增加132.60%。

下圖是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與其資金來源結(jié)構(gòu)的對比:

2、流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析。

項目同期結(jié)構(gòu)比本期結(jié)構(gòu)比增減率。

2006年4月2007年4月。

貨幣資金16,218.9915,960.5918.83%10.02%-1.59%。

應(yīng)收票據(jù)34,570.9955,790.8040.14%35.04%61.38%。

應(yīng)收賬款8,759.8610,724.0710.17%6.73%22.42%。

預(yù)付款項10,015.4711,180.7411.63%7.02%11.63%。

存貨14,955.7064,460.0517.37%40.48%331.01%。

其他項目1,597.251,116.591.85%0.70%-30.09%。

2007年4月,演示單位流動資產(chǎn)規(guī)模達到159,232.85萬元,同比增加73,114.59萬元,同比增加84.90%。其中貨幣資金同比減少1.59%,應(yīng)收賬款同比增加22.42%,存貨同比增加331.01%。

應(yīng)收賬款的質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率對公司的經(jīng)營狀況起重要作用。營業(yè)收入同比增幅為137.28%,高于應(yīng)收賬款的增幅,企業(yè)應(yīng)收賬款的使用效率得到提高。在市場擴大的同時,應(yīng)注意控制應(yīng)收賬款增加所帶來的風(fēng)險。

3、非流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析。

項目同期結(jié)構(gòu)比本期結(jié)構(gòu)比增減率。

2006年4月2007年4月。

在建工程894.232,349.015.11%5.77%162.69%。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇六

xx項目走過熱火朝天的建設(shè)和銷售階段,回顧過往,我們發(fā)現(xiàn)工作當中有很多的不足,有的不足在發(fā)生前就得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的及時糾正,有的則是在摸索中暴露出來甚至影響到工作的,這些不足都會使得我們的工作多走彎路,甚至產(chǎn)生財務(wù)風(fēng)險。

(一)營銷臺帳建立的重要性。

營銷臺帳與工程臺帳一樣具有重要的作用,因為營銷部門沒有類似預(yù)算的崗位,費用控制和合理計劃支出的意識相對比較薄弱,又不像財務(wù)部門與工程部門這樣可以實現(xiàn)成本支出的雙控,所以日常對銷售費用的支出和管理、控制的職能其實僅僅是由財務(wù)部門單方面完成的。尤其是像宣傳展覽、廣告等費用在樓盤營銷推廣工作剛剛開始的階段更是款項支付頻繁,形式也多樣繁雜,經(jīng)常會出現(xiàn)與同一家公司簽訂多項合作協(xié)議,工作強度和壓力忽然的增加,更是考驗我們的認真細心程度,這個時候如果能夠按時記錄營銷臺帳,那么每次付款就不會感覺混亂,心中有本明白賬。

(二)銷售費用與開發(fā)成本支出的預(yù)警。

項目公司每年都會根據(jù)實際情況調(diào)整費用目標,造成費用超支各有不同說法,實質(zhì)的原因除了受市場價格和政策的波動之外,主要是缺乏超支預(yù)警的敏感性,對于哪些是合理和必要的.支出,哪些是可要可不要的支出,哪些款項必須按期支付,哪些款項需要暫緩支付等等這些內(nèi)容都需要我們財務(wù)人員有對市場和項目形象進度的了解以及良好把控能力。費用把控離不開事前的預(yù)計、事中的控制和預(yù)警、事后的分析三個步驟,財務(wù)人員不應(yīng)該停留在傳統(tǒng)的在辦公室做做帳表上面,要爭取更多的機會和時間走出去,促進與內(nèi)部各個職能部門的溝通、信息共享,與外部相關(guān)市場的接觸,增強對每一細項費用使用的合理性事前的基本判斷能力,這樣根據(jù)細項預(yù)計費用情況制定出來的計劃目標更趨于可靠性和真實性,不至于調(diào)整的偏差太大。根據(jù)前述制定的計劃目標來指導(dǎo)日常工作,細項費用的動態(tài)出現(xiàn)了明顯的異常變動與目標對比就有了預(yù)警信息。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇七

根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)有關(guān)要求,按照《xx新聞宣傳報道管理辦法》有關(guān)內(nèi)容,為進一步加強我縣網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理工作,現(xiàn)就有關(guān)工作計劃如下。

各單位要按照網(wǎng)絡(luò)與信息安全的有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和工作要求,制定并組織實施本單位網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理規(guī)章制度。要明確網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作中的各種責(zé)任,規(guī)范計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)部控制及管理制度,切實做好本單位網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障工作。

各單位要設(shè)立計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)用管理領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)對計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用、管理、維護等工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督。要建立本單位計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)用管理崗位責(zé)任制,明確主管領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任部門,各盡其職,常抓不懈,并按照“誰主管誰負責(zé),誰運行誰負責(zé),誰使用誰負責(zé)”的原則,切實履行好信息安全保障職責(zé)。

各單位要提高計算機網(wǎng)絡(luò)使用安全意識,嚴禁涉密計算機連接互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò),嚴禁在非涉密計算機上存儲、處理涉密信息,嚴禁在涉密與非涉密計算機之間交叉使用移動存儲介質(zhì)。辦公內(nèi)網(wǎng)必須與互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)實行物理隔離,并強化身份鑒別、訪問控制、安全審計等技術(shù)防護措施,有效監(jiān)控違規(guī)操作,嚴防違規(guī)下載涉密和敏感信息。通過互聯(lián)網(wǎng)電子郵箱、即時通信工具等處理、傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)涉密和敏感信息。

各單位通過門戶網(wǎng)站、微信公眾平臺在互聯(lián)網(wǎng)上公開發(fā)布信息,要遵循涉密不公開、公開不涉密的原則,按照信息公開條例和有關(guān)規(guī)定,建立嚴格的審查制度。要對網(wǎng)站上發(fā)布的信息進行審核把關(guān),審核內(nèi)容包括:上網(wǎng)信息有無涉密問題;上網(wǎng)信息目前對外發(fā)布是否適宜;信息中的文字、數(shù)據(jù)、圖表、圖像是否準確等。未經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)許可嚴禁以單位的名義在網(wǎng)上發(fā)布信息,嚴禁交流傳播涉密信息。堅持先審查、后公開,一事一審、全面審查。各單位網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布審查工作要有領(lǐng)導(dǎo)分管、部門負責(zé)、專人實施。

嚴肅突發(fā)、敏感事(案)件的新聞報道紀律,對民族、宗教、軍事、環(huán)保、反腐、人權(quán)、計劃生育、嚴打活動、暴恐案件、自然災(zāi)害,涉暴涉恐公捕大會、案件審理、非宗教教職人員、留大胡須、蒙面罩袍等敏感事(案)件的新聞稿件原則上不進行宣傳報道,如確需宣傳報道的,經(jīng)縣領(lǐng)導(dǎo)同意,上報地區(qū)層層審核,經(jīng)自治區(qū)黨委宣傳部審核同意后,方可按照宣傳內(nèi)容做到統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一發(fā)布,確保信息發(fā)布的時效性和嚴肅性。

各單位要在近期集中開展一次網(wǎng)絡(luò)安全清理自查工作。對辦公網(wǎng)絡(luò)、門戶網(wǎng)站和微信公眾平臺的安全威脅和風(fēng)險進行認真分析,制定并組織實施本單位各種網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作計劃、工作方案,及時按照要求消除信息安全隱患。

各單位要加大網(wǎng)絡(luò)和信息安全監(jiān)管檢查力度,及時發(fā)現(xiàn)問題、堵塞漏洞、消除隱患;要全面清查,嚴格把關(guān),對自查中發(fā)現(xiàn)的問題要立即糾正,存在嚴重問題的單位要認真整改。

各單位要從維護國家安全和利益的戰(zhàn)略高度,充分認識信息化條件下網(wǎng)絡(luò)和信息安全的嚴峻形勢,切實增強風(fēng)險意識、責(zé)任意識、安全意識,進一步加強教育、強化措施、落實責(zé)任,堅決防止網(wǎng)絡(luò)和信息安全事件發(fā)生。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇八

摘要:本文根據(jù)筆者多年工作經(jīng)驗對電力企業(yè)綜述計劃管理的闡述。僅供同仁借鑒。

關(guān)鍵詞:電力企業(yè);綜合計劃管理;體系構(gòu)架;作用。

中圖分類號:c93文獻標識碼:a。

一、電力企業(yè)計劃管理存在的問題。

二、構(gòu)建電力企業(yè)綜合計劃管理體系。

計劃管理是企業(yè)進行內(nèi)部管理必要而有效的管理方法,是企業(yè)實現(xiàn)利潤最大化的激勵與控制手段,多年以來一直在企業(yè)內(nèi)部管理中發(fā)揮著積極的指導(dǎo)與推動作用。但隨著電力企業(yè)的不斷發(fā)展,資產(chǎn)積累、部門增加以及專業(yè)分工細化等因素,使企業(yè)內(nèi)部的計劃管理項目不斷增加,導(dǎo)致計劃協(xié)調(diào)管理的工作量加大,其計劃管理職能亦出現(xiàn)一定程度上的交叉。目前,計劃在管理理念、管理方式、管理范圍、管理手段等方面已經(jīng)不適應(yīng)電力企業(yè)發(fā)展的要求。主要表現(xiàn)在以下幾個方面:一是計劃管理理念需要轉(zhuǎn)變。計劃管理中,各單位相對獨立的條塊分割式管理理念沒有根本改變,計劃依然為分散、多頭管理,不能體現(xiàn)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟、整體利益,“歸口管理,分工負責(zé)”的計劃管理模式尚未形成,只重視日常工作和生產(chǎn)而輕視計劃的觀念依然存在;二是計劃管理制度不健全。計劃涉及到生產(chǎn)經(jīng)營管理的方方面面,由于相關(guān)制度不健全,造成各部門職責(zé)分工不明確、工作流程不順暢,影響到計劃的管理在各個工作環(huán)節(jié)出現(xiàn)偏差;三是計劃管理沒有真正形成一個閉環(huán)管理。過程管理重視程度不夠,出現(xiàn)有頭無尾或頭重腳輕現(xiàn)象,無法對計劃從編制、管理到實施全過程進行實時有效的管理監(jiān)控;四是計劃覆蓋的廣度不夠,深度不足,不能適應(yīng)企業(yè)新形勢下的發(fā)展需要;五是計劃下達部門和執(zhí)行部門為一體的情況仍然存在,計劃管理的激勵與約束機制尚未建立。

綜合計劃管理融合了系統(tǒng)管理、目標管理、過程管理、信息化管理等先進管理理念,是目前電力行業(yè)推行的一種先進的經(jīng)營管理模式。它是全面實施“一強三優(yōu)”建設(shè)目標和“三抓一創(chuàng)”工作思路的重要手段,對于實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營工作可控在控具有十分重要的意義。綜合計劃管理體系的目標是全面構(gòu)建“制度完善、指標科學(xué)、流程清晰、調(diào)控有力”的綜合計劃管理體系。主要包括以下四部分:

(一)建立計劃組織管理機構(gòu)根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分工負責(zé)”的原則,計劃管理工作必須設(shè)立專門的管理機構(gòu),實行分級管理模式。綜合計劃組織管理機構(gòu)由計劃決策層、管理層、執(zhí)行層組成,如圖1所示。

1、局長辦公會議是企業(yè)綜合計劃決策層,由局領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成,統(tǒng)攬企業(yè)的綜合計劃管理工作,其主要職責(zé)是:負責(zé)審定企業(yè)綜合計劃建議方案和調(diào)整方案;負責(zé)綜合計劃管理制度的審批工作;對綜合計劃管理辦法的運作提出指導(dǎo)意見與要求;監(jiān)督年度綜合計劃執(zhí)行情況;協(xié)調(diào)平衡各專業(yè)綜合計劃在執(zhí)行中的重大問題。

2、發(fā)展策劃部是企業(yè)綜合計劃統(tǒng)一歸口管理層,配。

備專職計劃管理人員,其主要職責(zé)是:組織企業(yè)綜合計劃的編制、匯總、上報、下達和報告的常態(tài)事務(wù)性工作;負責(zé)向局長辦公會議提交綜合計劃年度建議方案,進行綜合計劃建議方案的優(yōu)化平衡和修訂工作;定期向局長辦公室匯報綜合計劃執(zhí)行情況;負責(zé)組織編制企業(yè)綜合計劃月度執(zhí)行情況分析報告和異動指標分析報告;負責(zé)編制匯總綜合計劃調(diào)整方案;負責(zé)綜合計劃的考核工作;協(xié)調(diào)綜合計劃編制和執(zhí)行工作中的相關(guān)問題。

3、指標分管部門是企業(yè)綜合計劃執(zhí)行層,全面負責(zé)分管指標計劃管理工作,指定專人負責(zé),其主要職責(zé)是:負責(zé)提出各分管指標建議計劃,并編制專項計劃報告;負責(zé)分管指標的管理、實施、細化、分解與下達工作;負責(zé)分管計劃指標的月度跟蹤分析與控制工作,按時向發(fā)展策劃部提供相關(guān)指標月度分析和異動指標分析資料;負責(zé)提出分管指標的調(diào)整建議;配合發(fā)展策劃部做好綜合計劃建議的優(yōu)化、協(xié)調(diào)、綜合平衡、編制及報審工作。

(二)建立管理制度和辦法。

以“完善制度”為目標,建立健全企業(yè)綜介計劃相關(guān)管理辦法和制度,對計劃編制、審批、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查與考核等環(huán)節(jié)進行具體規(guī)定,明確管理職責(zé),理順管理流程,使綜介計劃管理工作更加規(guī)范化、標準化、制度化、有序化;同時在企業(yè)內(nèi)部建立月度綜介計劃跟蹤分析制度和季度綜介計劃分析例會制度。

(三)健全和完善綜介計劃指標體系。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇九

截止2012年12月末,12月份公司離職員工共計189人,已提交離職申請并且辦理離職手續(xù)78人,發(fā)放曠工通知書57人,已口頭提出離職但未交書面申請的54人。離職率為6.6%。

總體來看,本月流失率比上月離職率1.6%有較大上升,共計增加了5.0%。值得關(guān)注的是,離職率較高的是營銷系統(tǒng),離職員工達到179人,占公司月度離職人數(shù)的94.7%。已提交離職申請并且辦理離職手續(xù)72人,發(fā)放曠工通知書53人,已口頭提出離職但未交書面申請的54人。

員工離職率的增加將給部門管理、招聘、培訓(xùn)以及勞動關(guān)系管理等帶來一系列的壓力,并將給在職人員帶來一定的負面影響。因此,如何強化部門自身管理,促進員工成長,提高員工滿意度,降低員工離職率,從而使公司的人力資源保持相對的穩(wěn)定性,是各部門需要關(guān)注的重要工作。

一、公司離職率分析

12月份,生產(chǎn)、行管、研發(fā)、營銷四個系統(tǒng)離職員工共計189人,其中:生產(chǎn)離職7人、行管離職2人、研發(fā)離職1人、營銷離職179人。

1.2 離職員工職級構(gòu)成

二、離職員工信息分析

從學(xué)歷層次看,本月度公司離職員工共有碩士及以上2人,本科54人,???3人,中專及以下40人。

從司齡層次看,本月度公司離職員工共有1年以下107人,1—3年62人,3—5年8人,5—8年9人,8年以上3人。

三、營銷離職員工勞效分析

從營銷員工勞效上看,本月度營銷離職員工共有管理人員11人,3萬以下勞效6人,3—5萬11人,5—8萬9人,8萬以上4人。流失的員工主要集中在3萬以下的勞效層面,這部分員工的流失對公司的業(yè)務(wù)拓展影響不大。

四、離職原因分析

通過人力資源部與離職員工的訪談,我們得到如下幾點意見反饋:

2、從銷售業(yè)態(tài)上看:口服制劑市場的離職率明顯高于其他銷售業(yè)態(tài),在離職人員中占比達28%。

3、從公司的管理看:一年以下的銷售人員共計103人,比例偏高達57.5%;由于公司的營銷改革被淘汰的人員較多,說明我們應(yīng)該更關(guān)注新員工培養(yǎng),1-3年的營銷人員也高達60人。對于這部分人員應(yīng)該值得管理者的注意。

4、從公司勞動關(guān)系來看:首先,營銷系統(tǒng)離職員工的離職申請?zhí)峤宦屎艿停鲃踊蛘弑粍犹峤浑x職申請的人員占離職總?cè)藬?shù)的40.2%,希望各部門負責(zé)人在已確認員工離職時能夠積極督促離職員工盡快提交離職申請或者及時與區(qū)域人力資源主管聯(lián)系,降低勞動風(fēng)險。其次,營銷人員離職流程發(fā)起后,各部門簽批的速度問題,12月共有72人提交離職申請,目前仍有21人停留在所在區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)的審核過程中,14人停留在財務(wù)固定資產(chǎn)。這在離職辦理時間上給公司造成了很大的被動。

1.6 營銷人員離職原因

通過離職員工填寫的離職調(diào)查表可以看出,多數(shù)離職員工是因為公司福利,職業(yè)發(fā)展機會、工資等原因而選擇離職。

五、改善建議

1、加強對營銷人員,尤其是一年以內(nèi)和還在試用期內(nèi)營銷人員的成長;加強對他們技能的培訓(xùn),夯實市場方面的基礎(chǔ)工作,在辦事處建立相應(yīng)的幫扶機制,做到資源共享,信息共享。

2、加強對核心營銷人員的綜合能力提升,留住人才,并且培養(yǎng)后備人才。

3、對銷售干部,尤其是1年期內(nèi)的干部,要加強銷售管理方面和技能方面的培訓(xùn),學(xué)以致用,使年青干部盡快成熟,提高業(yè)績,保持團隊的穩(wěn)定。

4、人均勞效偏低,在增加人員的同時,要合理配備資源,提高勞效。

某房地產(chǎn)公司

一、 總則

(一)適用范圍

公司下屬房產(chǎn)板塊,具體包括工程部、預(yù)算部、招標辦、人力行政中心、財務(wù)中心、總經(jīng)辦、產(chǎn)品研發(fā)中心、策劃部。本分析報告數(shù)據(jù)未包括商管公司。

(二)分析目的

1、通過對月度、年度員工離職率及原因的分析,及時掌握公司發(fā)展過程中人才隊伍的流動狀況。

2、通過對各層面的離職分析,總結(jié)員工離職的主要原因,以此發(fā)現(xiàn)公司目前存在的管理問題,并提出合理化的建議。

(三)數(shù)據(jù)來源及計算方法

1、分析數(shù)據(jù)來源

本分析報告涉及的離職數(shù)據(jù),均來自于公司各月份的人力資源報表。

2、計算方法

二、 離職數(shù)據(jù)分析

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為更全面地反映2011年度員工的離職情況,本部分將從年度離職率、月度離職率、各崗位序列離職率、各職務(wù)等級離職率等四個層面進行分析。

(一)年度離職率(總體離職率)

2011年度總體離職率=48人/(58人+75人)*100%=36.09%

從以上數(shù)據(jù)可以看出,公司年度總體離職率呈現(xiàn)偏高,已超過公司發(fā)展中正常的人員流失率(30%)。因公司新開發(fā)項目啟動,2011年新進人員75人,比年初公司總?cè)藬?shù)增加了一倍,且本年度新進人員離職率為30.6%。上述現(xiàn)象的出現(xiàn),是導(dǎo)致公司總體流失率偏高的重要原因之一。

(二)各月份離職率(具體數(shù)據(jù)見下圖)

從以上數(shù)據(jù)上看,公司在2011年上半年度離職率較低,下半年度離職率呈現(xiàn)明顯偏高趨勢。其中,在1月、2月、5月、10月及12月這五個月份的離職率均未超過4%,其影響因素主要表現(xiàn)為:第一,受臨近春節(jié)人才市場需求量不大、年終獎金發(fā)放等因素影響,員工在1月、2月離職的愿望不強。第二,公司分別在本年度3月、9月組織了大規(guī)模的人才招聘會進行了大量的人員補充,受此因素的影響,在4月、5月及10月的離職率呈現(xiàn)偏低的趨勢。

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展流程,本部分將公司各崗位劃分為管理類、工程類、策劃類三個崗位序列,以便于對公司各崗位的流失情況進行分析。其中,管理類包括人力行政中心、財務(wù)中心、招標辦及總經(jīng)辦,工程類包括工程部、預(yù)算部,策劃類包括產(chǎn)品研發(fā)中心、策劃部。各崗位序列的(年度)離職情況如下圖:

從上圖顯示的數(shù)據(jù)上看,公司管理類崗位的.總體離職率最低,而工程類、策劃類崗位的總體離職率明顯偏高,其中策劃類崗位的總體離職率已超過公司的總體流失率??梢姡緲I(yè)務(wù)類人員的流失率已遠遠超過職能類人員的流失率。對一個高速發(fā)展的房地產(chǎn)企業(yè)來說,此種人員結(jié)構(gòu)流失極為不合理的現(xiàn)象對公司業(yè)務(wù)的發(fā)展將產(chǎn)生極為不利的影響,應(yīng)引起高度重視。

(四)各職務(wù)等級的離職率

為便于對人員離職率的分析及統(tǒng)計,本部分將公司的職務(wù)等級分為中高層人員及員工兩大部分,其中,中高層人員指各部門負責(zé)人及以上。具體數(shù)據(jù)見下圖:

占中高層人員離職率的50%,該部分離職人員中以策劃類總監(jiān)離職表現(xiàn)的尤為明顯。可見,公司的中高層管理人員隊伍穩(wěn)定性不高,以致出現(xiàn)策劃部門頻頻“換帥”現(xiàn)象。

三、 員工離職因素分析

根據(jù)對成都房地產(chǎn)市場各崗位薪資水平的了解,預(yù)計我公司目前實施的薪資水平屬房地產(chǎn)行業(yè)薪資總體水平的80分位左右。可見,出現(xiàn)離職率偏高的現(xiàn)象,與薪資因素關(guān)系不大。本報告認為,產(chǎn)生人員離職的主要因素有以下四個方面:

(一)上下級溝通不暢。從對部分離職人員面談的結(jié)果上看,員工與直接上級的溝通不足,是導(dǎo)致員工離職的主要原因。主要表現(xiàn)在兩個方面,第一,公司中層人員尚缺乏主動和下屬溝通的意識和技巧,尤其是在工作技能指導(dǎo)方面,以致員工在工作中遇到困難、信息不足時,不能得到部門領(lǐng)導(dǎo)的及時幫助。此種狀況的長期存在,必然引起員工在心理上的不滿。第二、溝通的渠道不暢通。關(guān)于公司基層員工建議、投訴等信息,我公司尚無一套完整的溝通渠道。雖實施了總經(jīng)理信箱制度,但實施的效果明顯不佳。第三,離職管理水平欠缺。在員工提出離職或公司主動勸退過程中,部門負責(zé)人未能與離職人員進行充分的離職面談,這就增大了員工離職的可能性。

(二)職業(yè)發(fā)展空間不足。隨著員工工作年限、工作技能的不斷增加,明確的職業(yè)發(fā)展空間便是留住員工的重要途徑,而目前公司尚無完整的考核體系、培訓(xùn)體系及人員晉升體系,尤其在員工晉升途徑上。這必然導(dǎo)致部分具備高技能、豐富經(jīng)驗離職現(xiàn)象的出現(xiàn)。

(三)公司凝聚力不強。企業(yè)文化的建設(shè)關(guān)系公司人才隊伍的穩(wěn)定性。飛森公司在經(jīng)歷了七年的發(fā)展歷程中,公司員工的凝聚力問題一直是公司企業(yè)文化建設(shè)的短板,主要表現(xiàn)在企業(yè)文化理念不明確、公司發(fā)展戰(zhàn)略傳達不到位及各部門溝通協(xié)調(diào)度不夠等方面。

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(四)獎懲制度不合理。公司已制定了明確的公司獎懲制度,但執(zhí)行的效果不佳,部分員工抱怨大,這也是員工離職的一個重要原因所在。主要表現(xiàn)兩個方面,第一,在制度規(guī)定中,對獎勵和懲罰的標準界定不明確,以致獎懲的隨意性過大。第二,在執(zhí)行過程中,懲罰的力度過大,而獎勵的力度過下,以致獎與懲不平衡,員工出現(xiàn)抱怨、不滿情緒。

四、建議

結(jié)合以上離職原因分析及公司發(fā)展現(xiàn)狀,本部分從以下五個方面提出改進建議,試圖在一定程度上增強公司員工的穩(wěn)定性。

(一)建立人員晉升機制。明確的人員晉升機制不僅有利于拓寬員工的職業(yè)發(fā)展空間,更有利于解決公司管理人員短缺問題,這為項目儲備合格的項目管理人員尤為有利,建議從以下幾個方面予以完善:第一,加強公司的職位體系管理,明確劃分職位級別(如:總經(jīng)理級、總監(jiān)級、經(jīng)理級及主管級別等)并嚴格區(qū)分工資待遇。第二,明確員工晉升的職位范圍、晉升應(yīng)具備的條件、晉升程序及晉升考核等流程。

(二)清晰的定位中層管理人員的角色。由集團人力行政部制定針對各中心(部門)負責(zé)人崗位說明書,嚴格規(guī)定其職責(zé)分工。除業(yè)務(wù)上的工作職責(zé)外,建議強調(diào)以下幾點職責(zé):第一,管理者作為“導(dǎo)師”要擔負起輔導(dǎo)本部門員工業(yè)務(wù)工作的職責(zé)。第二、上傳下達角色。認真?zhèn)鬟_有關(guān)公司戰(zhàn)略會議的精神,讓本部門員工知曉公司重大方針政策(保密事項除外)。第三,營造部門和諧的工作環(huán)境。同時,人力行政部應(yīng)多組織面向中層管理人員有關(guān)管理技能提高方面的培訓(xùn)。

(三) 加強員工離職管理。員工的離職管理一直是我公司人力資源管理中的薄弱環(huán)節(jié)。建議從以下三個方面予以完善,第一,離職數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。人力行政部應(yīng)定期統(tǒng)計集團范圍內(nèi)的人員流失數(shù)據(jù)(包含年度/季度人員流失率、人員離職面談記錄),以有利監(jiān)控公司人員流失情況。第二、離職面談。對主動離職或公司辭退的員工,應(yīng)以制度的方式規(guī)定直接上級和人力行政中心負責(zé)人與離職人員進行充分的溝通,以起到了解離職真實原因及挽留優(yōu)秀員工的目的。第三,離職程序。人力行政中心制定明確的員工辭退、離職程序,避免部門負責(zé)人辭退員工的隨意性。

五、結(jié)論

一個穩(wěn)定的、優(yōu)秀的人才隊伍,對公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)起到至關(guān)重要的作用,通過此報告希望引起公司領(lǐng)導(dǎo)對員工離職情況的高度重視。

為更全面地反映2017年度員工的離職情況,本部分將從年度離職率、月度離職率、各崗位離職率、各職務(wù)等級離職率等四個層面進行分析。 (一)年度離職率(總體離職率)

計算公式:員工年度離職率=年度累計離職人數(shù)/年初人數(shù)+年度內(nèi)累計入職人數(shù)

2017年度公司總體離職率=22人/(38人+23人)*100%=36% 從以上數(shù)據(jù)可以看出,公司年度總體離職率呈現(xiàn)偏高,已超過公司發(fā)展中正常的人員流失率(30%)。

(二)各月份離職率(具體數(shù)據(jù)見下圖)

從以上數(shù)據(jù)上看,公司在2017年上半年度離職率較高,下半年度離職率呈現(xiàn)明顯偏底趨勢。其中,在2月、7月、9月、11月及12月這五個月份的離職率均為0,其影響因素主要表現(xiàn)為:受臨近春節(jié)人才市場需求量不大、年終獎金發(fā)放等因素影響,員工在2月離職的愿望不強。

同時,公司在4月、5月、6月及10月這四個月份員工的離職率明顯偏高,離職率均超過8%。其影響因素主要表現(xiàn)為:在3月份,春節(jié)過后,本地區(qū)人才市場的人才需求數(shù)量明顯上升,齊魯晚報、智聯(lián)招聘、前程無憂等主要媒體均出現(xiàn)大篇幅的針對房地產(chǎn)行業(yè)的人才需求招聘。受此因素的影響,公司在3月份出現(xiàn)員工離職率明顯偏高的趨勢。

(三)各崗位序列離職率

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展流程,本部分將公司各崗位劃分為項目類、業(yè)務(wù)類、后勤類(財務(wù)、辦公室)三個崗位序列,以便于對公司各崗位的流失情況進行分析。各崗位序列的(年度)離職情況如下圖:

體離職率已超過公司的總體流失率??梢?,公司業(yè)務(wù)類人員的流失率已遠遠超過職能類人員的流失率。對一個高速發(fā)展的房地產(chǎn)投資企業(yè)來說,此種人員結(jié)構(gòu)流失極為不合理的現(xiàn)象對公司業(yè)務(wù)的發(fā)展將產(chǎn)生極為不利的影響,應(yīng)引起高度重視。

(四)各職務(wù)等級的離職率

為便于對人員離職率的分析及統(tǒng)計,本部分將公司的職務(wù)等級分為中高層人員及員工兩大部分,其中,中高層人員指各部門副職及以上。具體數(shù)據(jù)見下圖:

從上圖顯示的數(shù)據(jù)上看,在公司總體離職率偏高的情況下,公司中高層人員的離職率也呈明顯偏高的趨勢。其中,在2017年度部門正職人員的離職總?cè)藬?shù)為4人,占中高層人員離職率的40%??梢?,公司的中高層管理人員隊伍穩(wěn)定性不高,以致出現(xiàn)部門頻頻“換帥”現(xiàn)象。

三、員工離職因素分析

很多員工在離職時,簡單寫下“個人原因”四個字,但實際上這個人原因背后有很深的不可忽視的原因,根據(jù)員工離職面談,產(chǎn)生人員離職的主要因素有以下四個方面:

(一)上下級溝通不暢。從對部分離職人員面談的結(jié)果上看,員工與

直接上級的溝通不足,是導(dǎo)致員工離職的主要原因。

主要表現(xiàn)在兩個方面,第一,公司中層人員尚缺乏主動和下屬溝通的意識和技巧,尤其是在工作技能指導(dǎo)方面,以致員工在工作中遇到困難、信息不足時,不能得到部門領(lǐng)導(dǎo)的及時幫助。此種狀況的長期存在,必然引起員工在心理上的不滿。第二、溝通的渠道不暢通。關(guān)于公司基層員工建議、投訴等信息,我公司尚無一套完整的溝通渠道。雖實施了總經(jīng)理信箱制度,但實施的效果明顯不佳。第三,離職管理水平欠缺。在員工提出 離職或公司主動勸退過程中,部門負責(zé)人未能與離職人員進行充分的離職面談,這就增大了員工離職的可能性。 同時,辦公室人力資源人員也未及時的進行有效的跟進,了解員工離職的一些具體的想法,最終導(dǎo)致了員工流失。在2017年度離職的22人中,有相當一部分員工在離職前人資人員未發(fā)現(xiàn)員工的異常情緒及行為,沒有做到及時的關(guān)注。

(二)職業(yè)發(fā)展空間不足。隨著員工工作年限、工作技能的不斷增加,明確的職業(yè)發(fā)展空間便是留住員工的重要途徑,而目前公司尚無完整的考核體系、培訓(xùn)體系及人員晉升體系,尤其在員工晉升途徑上。這必然導(dǎo)致部分具備高技能、豐富經(jīng)驗離職現(xiàn)象的出現(xiàn)。

(三)公司凝聚力不強。企業(yè)文化的建設(shè)關(guān)系公司人才隊伍的穩(wěn)定性。公司在經(jīng)歷了五年的發(fā)展歷程中,公司員工的凝聚力問題一直是公司企業(yè)文化建設(shè)的短板,主要表現(xiàn)在企業(yè)文化理念不明確、公司發(fā)展戰(zhàn)略傳達不到位及各部門溝通協(xié)調(diào)度不夠等方面。

四、建議

結(jié)合以上離職原因分析及公司發(fā)展現(xiàn)狀,從以下五個方面提出改進建議,試圖在一定程度上增強公司員工的穩(wěn)定性。

(一)建立人員晉升機制。明確的人員晉升機制不僅有利于拓寬員工的職業(yè)發(fā)展空間,更有利于解決公司公司管理人員短缺問題,這為項目儲備合格的項目管理人員尤為有利,建議從以下幾個方面予以完善:第一,加強公司的職位體系管理,明確劃分職位級別(如:總經(jīng)理級、副總經(jīng)理級、經(jīng)理級及主管級別等)并嚴格區(qū)分工資待遇。 第二,明確員工晉升的職位范圍、晉升應(yīng)具備的條件、晉升程序及晉升考核等流程。

(二)清晰的定位中層管理人員的角色。由公司制定針對各部門負責(zé)人崗位說明書,嚴格規(guī)定其職責(zé)分工。除業(yè)務(wù)上的工作職責(zé)外,建議強調(diào)以下幾點職責(zé):第一,管理者作為“導(dǎo)師”要擔負起輔導(dǎo)本部門員工業(yè)務(wù)工作的職責(zé)。第二、上傳下達角色。認真?zhèn)鬟_有關(guān)公司戰(zhàn)略會議的精神,讓本部門員工知曉公司重大方針政策(保密事項除外)。第三,營造部門和諧的工作環(huán)境。同時,辦公室人力資源負責(zé)人應(yīng)多組織面向中層管理人員有關(guān)管理技能提高方面的培訓(xùn)。

尊重,心理上滿足人才。讓員工充分感受到組織的溫馨,員工有離職意向,一定會在日常的工作中表現(xiàn)出來,比如工作積極主動性突然下降,變得消極被動,多什么事情都無所謂,開會不發(fā)言、有任務(wù)不在主動申請等等,一些異常的行為表現(xiàn)都應(yīng)該及時發(fā)現(xiàn)。第三、離職面談。對主動離職或公司辭退的員工,直接上級和人力資源負責(zé)人與離職人員進行充分的溝通,以起到了解離職真實原因及挽留優(yōu)秀員工的目的。第四,離職程序。辦公室制定明確的員工辭退、離職程序,避免部門負責(zé)人辭退員工的隨意性。

五、下一步工作重點計劃

一個穩(wěn)定的、優(yōu)秀的人才隊伍,對公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)起到至關(guān)重要的作用,控制員工流失率是人力資源配合公司戰(zhàn)略發(fā)展的工作目標。公司提倡控制員工流失率,并不是簡單的把離職率降到最低,并不是意味著留住所有的人。我們把公司的員工分為三類:一是公司希望永遠留下來的骨干;二是公司每一個發(fā)展階段所需要的專業(yè)人才;三是可有可無的可替代性人才。最終我們要實現(xiàn)的控制流失率的目標是要達到:從降低流失率到實現(xiàn)可以明確什么人在什么時間可能會離開公司,以滿足公司不同階段的戰(zhàn)略需求。

匯報人:李 瀟

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇十

企業(yè)月度工作績效考核報告:公司總經(jīng)理辦公室、公司人力資源部負責(zé)對月、周度計劃工作及臨時下達工作完成情況的統(tǒng)計。各級管理人員負責(zé)對直接下級各隔 層下級人員進行評分及溝通。品質(zhì)管理部負責(zé)對各部門人員質(zhì)量體系執(zhí)行情況進行評分。品質(zhì)管理部復(fù)制對各部門人員質(zhì)量體系執(zhí)行情況進行評分。人力資源部負責(zé) 對月考評情況的收集、存檔及進行考核獎金的核算。

月度工作績效考核目的是為了加強人力資源管理決策: 績效考評的實質(zhì)是為人力資源開發(fā)工作提供信息,因此考評的首要目的便是為招聘, 調(diào)遷, 升價, 委任, 獎懲等人事決策提供科學(xué)的依據(jù)。促進員工職業(yè)發(fā)展: 利用其評價和反饋功能,促進員工的職業(yè)生涯發(fā)展。推動企業(yè)管理職能 :員工考評是企業(yè)運行狀況診斷的.重要內(nèi)容,并可以作為組織績效改進的一個有力措施。

家具公司員工月度績效考核

商貿(mào)公司銷售部員工月度績效考核表

汽車4s店總經(jīng)理月度績效考核指標

公司月度績效考核方案

物業(yè)公司客服中心月度績效考核

2.?企業(yè)月度績效考核

月度績效考核目的是考核員工本月的工作情況,并且根據(jù)考核情況制定下個月的考核計劃和考核目標,進而達到規(guī)范化公司績效考核管理,改善員工的工作績效,完成企業(yè)經(jīng)營管理的目標。

3.?部門月度績效考核表

績效考核是人力資源管理體系的重點,目的在于增強組織的運行效率、提高員工的職業(yè)技能、推動組織的良性發(fā)展,激發(fā)其工作熱情,確保工作的高效運行,最終使組織和員工共同受益??冃Э己吮硎瞧髽I(yè)績效考核的強有力的手...

4.?崗位月度績效考核表

績效考核表是現(xiàn)代組織不可或缺的管理工具。合理的利用績效考核表,不僅能確定每位員工對組織的貢獻或不足,更可在整體上對人力資源的管理提供決定性的評估資料,從而可以改善組織的反饋機能,提高員工的工作績效,更...

5.?公司績效管理辦法匯編

實施績效考核辦法對員工的綜合素質(zhì)及月度、季度、年度工作目標進行客觀評價,可以調(diào)動員工積極性,提高工作效率及工作質(zhì)量,達到實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標的目的。

6.?財務(wù)經(jīng)理工作手冊

一般來說,財務(wù)經(jīng)理負責(zé)組織制定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算和績效考核體系,建立健全財務(wù)核算體系和內(nèi)控制度,建立成本控制體系,準備月度經(jīng)營分析報告,完善現(xiàn)金流管理,為公司重大投融資等經(jīng)營活動提供財務(wù)決策支。

注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索月度績效考核分析報告。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇十一

我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主,通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容,扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核,同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務(wù)隊伍的實力,為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓(xùn),增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性,培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率,以推行財務(wù)會計電算化核算為目標,全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

總之,我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作計劃范文為宗旨,在今后的財務(wù)工作中,我們財務(wù)科的奮斗目標是:在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下,在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標任務(wù)而努力奮斗。搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。

一、財務(wù)工作計劃要顧全大局,服從領(lǐng)導(dǎo),堅定目標不動搖。

年初財務(wù)預(yù)算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,為公司謀取經(jīng)濟利益。

3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。201x年,我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、財務(wù)工作計劃要加強管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,即進一步加強財務(wù)管理,降低財務(wù)費用,控制生產(chǎn)成本,實行全面預(yù)算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用,實行科學(xué)預(yù)算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費管理。我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責(zé)、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領(lǐng),借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進行維修;車輛用油由財務(wù)科負責(zé)采購、結(jié)算,車輛服務(wù)中心負責(zé)保管、登記、領(lǐng)用,杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、財務(wù)工作計劃要明確責(zé)任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),提高服務(wù)水平。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項”,提高服務(wù)水平,讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn),做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù),每個崗位相互服務(wù)”的意識,切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

四、財務(wù)工作計劃要穩(wěn)定財務(wù)隊伍,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),規(guī)范供電所財務(wù)管理,使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。

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網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇十二

報告題目:姓名:學(xué)號:班級:專業(yè):系別:指導(dǎo)教師:

郭曉峰08網(wǎng)絡(luò)s15-4計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)系林俊桂摘要:隨著國內(nèi)internet的普及和信息產(chǎn)業(yè)的深化。近幾年寬帶網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展尤為迅速。做為寬帶接入重要的客戶群體-網(wǎng)吧,每天聚集著數(shù)量眾多的網(wǎng)迷和潛在的資源。目前網(wǎng)吧的建設(shè)日益規(guī)模化,高標準化,上百臺電腦的網(wǎng)吧隨處可見,網(wǎng)吧行業(yè)開始向產(chǎn)業(yè)化過渡。在未來的日子,網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)安全將成為影響網(wǎng)吧生存的要素,經(jīng)營者也只有提供更加安全的服務(wù)才能獲得更大效益。因此大型網(wǎng)吧構(gòu)架網(wǎng)絡(luò)安全體系也成為重中之重,而本文就是網(wǎng)絡(luò)安全分析。主要運用防火墻技術(shù)、病毒防護等技術(shù),來實現(xiàn)大型網(wǎng)吧的網(wǎng)絡(luò)安全。

關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)安全,防火墻,防病毒。

目錄。

現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)所要防范的不再僅是病毒感染,更多的是基于網(wǎng)絡(luò)的非法入侵、攻擊和訪問,網(wǎng)絡(luò)安全威脅的主要來源主要包括:

·網(wǎng)民的信息失竊、虛擬貨幣丟失問題。

1.2大型網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)的安全誤區(qū)。

(1)安裝防火墻就安全了。

防火墻主要工作都是控制存取與過濾封包,所以對dos攻擊、非法存取與篡改封包等攻擊模式的防范極為有效,可以提供網(wǎng)絡(luò)周邊的安全防護。但如果攻擊行為不經(jīng)過防火墻,或是將應(yīng)用層的攻擊程序隱藏在正常的封包內(nèi),便力不從心了,許多防火墻只是工作在網(wǎng)絡(luò)層。防火墻的原理是“防外不防內(nèi)”,對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問不進行任何阻撓。

(2)安裝了最新的殺毒軟件就不怕病毒了。

安裝殺毒軟件的目的是為了預(yù)防病毒的入侵和查殺系統(tǒng)中已感染的計算機病毒,但這并不能保證就沒有病毒入侵了,因為殺毒軟件查殺某一病毒的能力總是滯后于該病毒的出現(xiàn)。

(3)感染病毒后重啟即可。

網(wǎng)吧電腦是具有系統(tǒng)還原功能,在便于管理的情況下增加了安全隱患,導(dǎo)致網(wǎng)吧網(wǎng)管以為“中了病毒重啟就好了”,但是病毒可以在網(wǎng)絡(luò)中復(fù)制,某個機器重啟,在其他機器上黑客利用病毒同樣可以攻擊。

(4)網(wǎng)關(guān)安全措施。

網(wǎng)吧中的網(wǎng)關(guān),并沒有什么特別安全措施,如果黑客攻擊的主機是網(wǎng)吧的服務(wù)器,而且抓取所有的數(shù)據(jù)包,那么,他就可以知道在這個網(wǎng)吧所有人的任何密碼了。從而很方便的進行攻擊。

2.1網(wǎng)吧背景。

(1)網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定的問題。

如果網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)掉線,網(wǎng)吧的營業(yè)無法進行。因此不穩(wěn)定是網(wǎng)吧的大敵。造成不穩(wěn)定的原因有四個:

網(wǎng)速是網(wǎng)吧盈利的重要保證。速度慢會導(dǎo)致用戶玩網(wǎng)游,看電影,視頻聊天出現(xiàn)卡的現(xiàn)象,速度慢的主要原因有:

網(wǎng)吧出口被攻擊,網(wǎng)民帳號被盜,計費服務(wù)器被攻擊等這些不安全的因素對網(wǎng)吧會帶來嚴重的影響。安全性差的原因有:

·網(wǎng)吧網(wǎng)管的技術(shù)水平較低,對于傳統(tǒng)的命令行配置方式掌握程度低。此外目前網(wǎng)吧排查錯誤的方式都是通過插拔線,這種方式不僅工作量十分巨大,而且效率很低。網(wǎng)管需要對網(wǎng)吧的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀進行全局的監(jiān)控。

通過對網(wǎng)絡(luò)安全的分析,找出安全隱患,保證網(wǎng)絡(luò)資源的完整性,可靠性和有效性。本網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)安全構(gòu)架要求如下:

·防網(wǎng)吧的網(wǎng)絡(luò)攻擊。

通過了解××大型網(wǎng)吧的需求與現(xiàn)狀,為實現(xiàn)××大型網(wǎng)吧的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè),提高網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,網(wǎng)吧的網(wǎng)吧安全性,避免系統(tǒng)遭受攻擊,滿足上網(wǎng)客戶的需求。通過軟件或安全手段對網(wǎng)吧計算機加以保護。因此需要:

2.5大型網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

大型網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)中保護網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的物理安全是其整個計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的前提,物理安全是指保護計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施以及其他媒體免遭地震、水災(zāi)、火災(zāi)等環(huán)境事故、人為操作失誤或各種計算機犯罪行為導(dǎo)致的破壞。針對網(wǎng)絡(luò)大型網(wǎng)吧的物理安全主要考慮的問題是環(huán)境、場地和設(shè)備的安全及物理訪問控制和應(yīng)急處置計劃等。物理安全在整個計算機網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全中占有重要地位。它主要包括以下幾個方面:

(2)選用合適的傳輸介質(zhì)。屏蔽式雙絞線的抗干擾能力更強,且要求必須配有支持屏蔽功能的連接器件和要求介質(zhì)有良好的接地(最好多處接地),對于干擾嚴重的區(qū)域應(yīng)使用屏蔽式雙絞線,并將其放在金屬管內(nèi)以增強抗干擾能力。

(3)光纖是超長距離和高容量傳輸系統(tǒng)最有效的途徑,從傳輸特性等分析,無論何種光纖都有傳輸頻帶寬、速率高、傳輸損耗低、傳輸距離遠、抗雷電和電磁的干擾性好保密性好,不易被竊聽或被截獲數(shù)據(jù)、傳輸?shù)恼`碼率很低,可靠性高,體積小和重量輕等特點。與雙絞線或同軸電纜不同的是光纖不輻射能量,能夠有效地阻止竊聽。

(4)保證供電安全可靠。計算機和網(wǎng)絡(luò)主干設(shè)備對交流電源的質(zhì)量要求十分嚴格,對交流電的電壓和頻率,對電源波形的正弦性,對三相電源的對稱性,對供電的連續(xù)性、可靠性穩(wěn)定性和抗干擾性等各項指標,都要求保持在允許偏差范圍內(nèi)。機房的供配電系統(tǒng)設(shè)計既要滿足設(shè)備自身運轉(zhuǎn)的要求,又要滿足網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的要求,必須做到保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行的可靠性,保證設(shè)備的設(shè)計壽命保證信息安全保證機房人員的工作環(huán)境。

配置防火墻。利用防火墻,在網(wǎng)絡(luò)通訊時執(zhí)行一種訪問控制尺度,允許防火墻同意訪問的人與數(shù)據(jù)進入自己的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò),同時將不允許的客戶與數(shù)據(jù)拒之門外,最大限度地阻止網(wǎng)絡(luò)中的黑客來訪問自己的網(wǎng)絡(luò),防止他們隨意更改、移動甚至刪除網(wǎng)絡(luò)上的重要信息。防火墻是一種行之有效且應(yīng)用廣泛的網(wǎng)絡(luò)安全機制,防止internet上的不安全因素蔓延到局域網(wǎng)內(nèi)部,所以,防火墻是網(wǎng)絡(luò)安全的重要一環(huán)。

大型網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)中使用建議使用的速通防火墻在這里起到以下幾個作用:

(1)線路穩(wěn)定性和網(wǎng)絡(luò)安全的保證。速通防火墻支持pppoe和dhcp客戶端,可以實現(xiàn)adsl撥號等多種寬帶上網(wǎng)方式。速通防火墻的高效狀態(tài)檢測包過濾功能可以很好地保障網(wǎng)吧內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器的安全,阻擋黑客攻擊。同時速通防火墻支持平衡路由,可以很好滿足大型網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)對于線路備份和負載均衡的要求。

(3)速通防火墻的內(nèi)容過濾功能,主要包含dns和url過濾功能,利用這些功能可以很好地限制內(nèi)部客戶訪問不良站點和信息。

(4)速通防火墻的網(wǎng)管功能,可以實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)帶寬的有效管理和流量計費,同時速通防火墻支持h。323協(xié)議、多波路由等,可以比較好地滿足網(wǎng)吧客戶對視頻、多媒體點播等的要求。

(5)速通防火墻的多網(wǎng)口結(jié)構(gòu)、策略路由、vlantrunck支持等能比較好地滿足大型網(wǎng)吧客戶對網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的要求。

(6)速通防火墻支持遠程、集中管理,對于連鎖網(wǎng)吧客戶來說,可以通過一個網(wǎng)絡(luò)管5理員,集中統(tǒng)一地管理多臺防火墻。

(7)速通防火墻提供強大的日志功能,提供流量日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控日志和管理日志,可以向管理員提供比較詳盡的日志,同時提供日志查詢和日志報表功能,方便管理員的查詢和統(tǒng)計。

3.3網(wǎng)吧的arp欺騙病毒防范。

arp欺騙是目前網(wǎng)吧最為頭疼的病毒,會導(dǎo)致網(wǎng)民掉線,帳號被盜取。arp欺騙利用arp協(xié)議的發(fā)送錯誤的mac地址,造成正常pc無法收到信息或發(fā)送信息經(jīng)過中間人轉(zhuǎn)發(fā)。目前業(yè)界多采用的方法是在路由器上廣播免費arp的方式,并在路由器和pc客戶端進行雙向的mac-ip綁定,這種方法工作量巨大而且會在網(wǎng)絡(luò)中產(chǎn)生大量的免費arp廣播包,而且只能對抗arp欺騙病毒無法根治arp欺騙,另外只能防范網(wǎng)管型的arp欺騙,無法防范pc間的arp欺騙。在網(wǎng)吧設(shè)計中采取的sungate路由器獨有的arp-protect功能可以將arp欺騙病毒丟棄,徹底地根治arp病毒。

3.4網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)遭受攻擊的防范。

(1)針對路由器的ddos攻擊。

針對路由器的攻擊會導(dǎo)致網(wǎng)吧的出口癱瘓,而目前路由器常見的防ddos攻擊的方法采取協(xié)議分析+計數(shù)器法,該處理方法兼有協(xié)議分析法的精確與計數(shù)器法的性能,它對所有非內(nèi)部引起的連接進行監(jiān)控及協(xié)議匹配,并對其進行嚴格的計數(shù)控制,同時該處理方法還修改了tcp/ip協(xié)議棧,加強了抗ddos能力。

(2)針對內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器和交換機的ddos攻擊。

針對內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器和交換機的ddos攻擊采取通過安全交換機過濾網(wǎng)絡(luò)中所有的ddos攻擊,該方法類似于對arp的防御方法,通過交換機內(nèi)置硬件ddos防御模塊,每個端口對收到的ddos攻擊報文,進行基于硬件的過濾。同時交換機在開啟ddos攻擊防御的同時,啟用自身協(xié)議保護,保證自身的cpu不被ddos報文影響。目前已知的,通過交換機可以過濾tcpsyn、udpsyn、icmpsyn、land等常見ddos攻擊,基本涵蓋了網(wǎng)吧中常見的各種ddos攻擊。利用交換機防御ddos攻擊,防御效率高,對pc和網(wǎng)絡(luò)無影響,是目前最經(jīng)濟高效的防御方式。

四、總結(jié)。

沒有安全保證的網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)就像沒有剎車的車子跑在高速公路上。互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展,對網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)客戶的娛樂和學(xué)習(xí)已經(jīng)產(chǎn)生了深遠的影響,網(wǎng)絡(luò)在我們的生活中已經(jīng)無處不在。但在享受高科技帶來的便捷同時,我們需要清醒的認識到,網(wǎng)絡(luò)安全問題的日益嚴重也越來越成為網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的巨大阻礙,網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)安全已經(jīng)到了必須要統(tǒng)一管理和徹底解決的地步,只有很好的解決了網(wǎng)絡(luò)安全問題,網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用才能健康、高速的發(fā)展。

參考文獻。

[1]徐亞鳳.解析網(wǎng)絡(luò)的安全及管理.牡丹江大學(xué)學(xué)報.2008,17(8):118—125[2]鄭春.軟硬件結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)安全策略.軟件導(dǎo)刊.2008,7(8):181—183[3]江鐵.網(wǎng)絡(luò)安全策略設(shè)計.科技信息.2008,20:422—423[4]孫力.網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的應(yīng)用[j]甘肅科技,2009(09)。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇十三

2013至間,上?;竟べY調(diào)整,相對社會整體薪水均發(fā)生大幅度上揚,但2014~2015夸年度之間,未發(fā)生大的薪資調(diào)整及經(jīng)濟波動事件,故預(yù)計薪資不會發(fā)生大的波動。下面是這次的上海薪酬調(diào)查報告:。

上海農(nóng)民絕對收入水平較低。20**年,上海的農(nóng)民人均純收入只有2622元。更值得注意的是,仍然有相當數(shù)量的農(nóng)村人口,其收入水平比全國平均值還要低得多。由于農(nóng)民的收入本來就較低,加上生活支出不斷增加,農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效尚未充分顯現(xiàn),農(nóng)村勞動力難以充分就業(yè),農(nóng)民創(chuàng)業(yè)意識和技能薄弱等,使得農(nóng)民的收入相當?shù)?增收非常困難。

二、生物制藥研發(fā)人員薪酬分析。

生物制藥研發(fā)人員薪酬水平較高,生物制藥是國家的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),其制藥技術(shù)將成為未來創(chuàng)新主動力也是企業(yè)核心競爭力,從對研發(fā)人員的薪酬策略上,可以看到生物制藥行業(yè)對研發(fā)人員的重視程度。從眾達樸信的一類城市醫(yī)藥行業(yè)薪酬報告來看,生物制藥行業(yè)的研發(fā)專員、研發(fā)經(jīng)理和研發(fā)部長的年度總現(xiàn)金中位值分別是:95685元,184585元和286873元。研發(fā)人員20**年的漲薪漲幅在15.8%,處于各職能前列?;瘜W(xué)藥物的研發(fā)人員薪酬水平略低與生物制藥,研發(fā)經(jīng)理的年度總現(xiàn)金為145328元,而中藥企業(yè)的研發(fā)經(jīng)理相應(yīng)數(shù)據(jù)為128846元。

三、醫(yī)藥商業(yè)銷售人員薪酬優(yōu)勢明顯。

未來幾年,醫(yī)藥商業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)擴容、行業(yè)集中度不斷提升。藥品批發(fā)企業(yè)兼并重組步伐加快,行業(yè)規(guī)模化程度進一步提高。銷售人員一直是醫(yī)藥行業(yè)離職率最高的職類,而對醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)來講,銷售人員對其發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。從眾達樸信薪酬調(diào)研報告中來看,20**年醫(yī)藥商業(yè)銷售代表、銷售經(jīng)理、銷售部長的年度總現(xiàn)金分別為89658元,223588元和387685元,生物制藥的銷售人員薪酬也逐年增加,銷售經(jīng)理年薪中位值為173560元,化學(xué)藥物銷售經(jīng)理年薪中位值為165872元。國外銷售和國內(nèi)銷售的薪酬差距依然很大,銷售部長層級薪酬差距在35%-50%。

四、各類型醫(yī)藥公司漲薪幅度預(yù)測。

20**-20**年的醫(yī)改,為醫(yī)藥行業(yè)長遠發(fā)展建立了基石,醫(yī)藥行業(yè)市場被全面看好。根據(jù)眾達樸信的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,參與調(diào)研醫(yī)藥企業(yè)20**年實際漲薪幅度為13.2%,20**年預(yù)計漲薪幅度為12.6%,其中生物制藥預(yù)計漲薪幅度為13.3%,化學(xué)藥物預(yù)計漲薪幅度為12.8%,醫(yī)藥商業(yè)和中藥預(yù)計漲薪幅度分別為12.2%和11.3%。其中研發(fā)、生產(chǎn)和銷售仍然是漲薪重點部門。

(1)增收速度緩慢。上海農(nóng)民人均收入增長緩慢,表現(xiàn)在兩個方面。一是同過去的情況比速度大大降低。改革開放的前6年,農(nóng)民人均收入的年增長按可比口徑計算在14%~20%之間。而以來平均只有4%。二是同全面建設(shè)小康社會的要求比差距很大。上海農(nóng)業(yè)勞動力人均gdp為4460元,大約相當于540美元,按農(nóng)業(yè)人口折合為人均300美元左右。到全面實現(xiàn)小康社會,人均gdp要達到3000美元。農(nóng)村人均要實現(xiàn)這個目標,每年的增長率要達到12.2%。即使考慮到城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展水平的.差距,將農(nóng)村人均gdp的目標確定為社會平均水平的一半即1500美元,每年的增長率也要達到8.4%。同這個要求相比,實際發(fā)展速度要低得多。

(2)城鄉(xiāng)差距加大。改革開放以來的25年中,城鄉(xiāng)收入差距擴大的年份有,而城鄉(xiāng)差距縮小的年份只有9年,縮小年份主要集中在1978—1983年和1995—19的兩個階段。其中的主要原因,在前一個階段是勞動生產(chǎn)率和農(nóng)產(chǎn)品價格的大幅度提高,而在后一個階段則主要是農(nóng)產(chǎn)品價格的提高。城鄉(xiāng)收入比例在改革開放之初的1978年為2.56:1,1983年縮小到最低,為1.82:1;然后不斷擴大,到1994年達到了一個新高,為2.86:1;然后降低到1997年的2.47:1;從開始,逐年顯著擴大,20**年擴大到3.23:1。近幾年來,盡管諸多因素都很有利,農(nóng)民增收速度可以超過5%,但是仍可能落后于城鎮(zhèn)居民,使城鄉(xiāng)差距繼續(xù)擴大。

(3)地區(qū)發(fā)展不平衡。不同地區(qū)之間農(nóng)民的人均收入差距較大,并且這種差距沒有縮小的趨勢。總的說來,呈現(xiàn)出明顯的東高西低、從東南沿海向西部內(nèi)陸地區(qū)遞減的趨勢。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇十四

2007年4月,演示單位當月實現(xiàn)營業(yè)收入72,183.41萬元,累計實現(xiàn)營業(yè)收入300,529.25萬元,去年同期實現(xiàn)營業(yè)收入126,656.40萬元,同比增加137.28%;當月實現(xiàn)利潤總額2,509.69萬元,累計實現(xiàn)利潤總額9,906.00萬元,較去年同期增加100.70%;當月實現(xiàn)凈利潤1,634.39萬元,累計實現(xiàn)凈利潤7,851.99萬元,較同期增加86.25%。

以下是根據(jù)沃爾評分體系對企業(yè)進行的綜合評價:

項目實際值行業(yè)平均值綜合得分分項得分。

綜合能力213.76213.76。

償債能力54.99274.96。

資產(chǎn)負債率80.3364.3014.9974.96。

已獲利息倍數(shù)35.041.1040.00200.00。

盈利能力76.00500.00。

凈資產(chǎn)收益率21.101.0750.00330.00。

總資產(chǎn)報酬率5.690.8326.00170.00。

運營能力36.00418.07。

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)1.680.2718.00250.00。

流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)2.130.6318.00168.07。

發(fā)展能力46.77344.88。

營業(yè)增長率137.2815.8024.00250.00。

資本積累率11.956.3022.7794.88。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇十五

七月份將要過去,在這一個月的時間中我通過努力的工作,也有了一點收獲,我感覺有必要對自己的工作做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓(xùn),提高自己,以至于把工作做的更好,自己有信心也有決心把以后的工作做的更好。下面我對這一個月的工作進行簡要的總結(jié)。

我是去年十一月一號來到_男裝專賣店工作的,在進入貴店之前我有過女裝的銷售經(jīng)驗,僅憑對銷售工作的熱情,而缺乏男裝行業(yè)銷售經(jīng)驗和行業(yè)知識。為了迅速融入到_男裝這個銷售團隊中來,到店之后,一切從零開始,一邊學(xué)習(xí)男裝品牌的知識,一邊摸索市場,遇到銷售和服裝方面的難點和問題,我經(jīng)常請教店長和其他有經(jīng)驗的同事,一起尋求解決問題的方案,在對一些比較難纏的客人研究針對性策略,取得了良好的效果?,F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應(yīng)對客人所提到的各種問題,準確的把握客人的需要,良好的與客人溝通,因此對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學(xué)習(xí)男裝品牌知識和積累經(jīng)驗的同時,自己的能力,銷售水平都比以前有了一個較大幅度的提高。同時也存在不少的缺點:對于男裝市場銷售了解的還不夠深入,對_男裝的技術(shù)問題掌握的過度薄弱(如:質(zhì)地,如何清洗熨燙等),不能十分清晰的向客戶解釋,對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決方法。在與客人的溝通過程中,過分的依賴和相信客人。

在下月工作計劃中下面的幾項工作作為主要的工作重點:

1、在店長的帶領(lǐng)下,團結(jié)店友,和大家建立一個相對穩(wěn)定的銷售團隊:銷售人才是最寶貴的資源,一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員,建立一支具有凝聚力,合作精神的銷售團隊是我們店的根本。在以后的工作中建立一個___,具有殺傷力的團隊是我和我們所有的導(dǎo)購員的主要目標。

2、嚴格遵守銷售制度:完善的銷售管理制度是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性,對工作有高度的責(zé)任心,提高銷售人員的主人翁意識。這是我們在下個月完成十七萬營業(yè)額的前提。我堅決服從店內(nèi)的各項規(guī)章制度。

3、養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題,總結(jié)問題,不斷自我提高的習(xí)慣:養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題,總結(jié)問題目的在于提高我自身的綜合素質(zhì),在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議,把我的銷售能力提高到一個新的檔次。

4、銷售目標:我的銷售目標最基本的是做到天天有售貨的單子。根據(jù)店內(nèi)下達的銷售任務(wù),堅決完成店內(nèi)下達的十七萬的營業(yè)額任務(wù),打好年底的硬仗,和大家把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每周,每日;以每周,每日的銷售目標分解到我們每個導(dǎo)購員身上,完成各個時間段的銷售任務(wù)。并爭取在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績。

我認為我們_男裝專賣店的發(fā)展是與全體員工綜合素質(zhì),店長的指導(dǎo)方針,團隊的建設(shè)是分不開的。建立一支良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關(guān)鍵。

以上是我的一些不成熟的建議和看法,如有不妥之處敬請諒解。

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網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇十六

一個月時間就這樣很快的結(jié)束了,回顧自己這月以來的工作,可以說是有很多的地方值得去回憶。作為一名行政助理,我要做的工作有很多,不過我始終覺得說起來也挺小事情的,這些小事都在我不斷的工作中逐漸的去解決,自己的工作能力也得到了很大的提高。社會就是這樣,有很多鍛煉人的地方,我相信自己可以做好,不過這些都是需要自己一直不斷的努力下去,我相信自己會做好的。在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持和同事們的熱情幫助下,不斷加強自身建設(shè),努力提高自身修養(yǎng),認真履行崗位職責(zé),較好地完成了各項工作任務(wù)??偨Y(jié)起來,主要有以下六個方面:

一、嚴以律己,樹立良好形象。嚴格遵守辦公室的各項規(guī)章制度,時時處處以工作為先,大局為重,遇有緊急任務(wù),加班加點,毫無怨言。領(lǐng)導(dǎo)下達了指令,會想方設(shè)法去完成。聽從領(lǐng)導(dǎo)、服從分配,對于領(lǐng)導(dǎo)和辦公室安排的每一份工作,不論大小,都高度重視,總是盡職盡責(zé)、認認真真地去完成,從不計較個人得失、打折扣、講條件。經(jīng)常自省自勵,開展批評與自我批評,嚴格約束自己的一言一行、一舉一動,樹立起了辦公室工作人員的良好形象。

二、加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。虛心的向同事學(xué)習(xí),經(jīng)常利用網(wǎng)絡(luò)工具和同崗位的同事交流心得,逐步的完善自我。在工作中,時時處處以領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀同事為榜樣,不會的就學(xué),不懂的就問,取人之長,補己之短,始終保持了謙虛謹慎勤奮好學(xué)的積極態(tài)度,綜合能力顯著提高。

三、積極工作,完成各項任務(wù)。九月份有個中秋節(jié),對于我們服務(wù)行業(yè)來講,凡是節(jié)假日對我們的營業(yè)都有極大的沖擊力。所以在節(jié)日來臨之前,必須把各項工作的相關(guān)事宜一切準備妥當。按照領(lǐng)導(dǎo)的安排,認真做好各類文件、通知、打印、校對以及傳達工作;全方位為領(lǐng)導(dǎo)搞好服務(wù),常請示、勤匯報,努力做好參謀助手,為整個辦公室工作有條不紊的開展發(fā)揮了積極作用。同時,經(jīng)常深入基層調(diào)查研究,了解員工思想動態(tài),為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了可靠依據(jù)。

四、人事管理方面。相對來講,我們?nèi)耸鹿ぷ鬟€存在很大需要改善的地方。這個月出現(xiàn)了一個嚴重的問題就是總公司已經(jīng)下文要做好留人計劃方案這項工作,即“與員工談話”,可是還沒落實好,有些部門做了,可是也沒按要求做,由此可見這件事并未引起管理人員的高度重視,員工思想我們都沒了解好,我們談何留人。這幾個月基本上是新進與離職的人員不相上下,本月是離職人數(shù)大于新進。從這里面可以看出做了解員工思想工作的重要性。其中這工作沒完成有極大方面的原因是我沒做好督查工作,這是我工作失職的表現(xiàn)。這件事體現(xiàn)了我的執(zhí)行力不夠強,在以后的工作中我要加強這方面的能力。

五、加強注重細節(jié)工作態(tài)度,加強語言功底,消除緊張心理。文員工作,細心極其的關(guān)鍵。比如下一份文,我也會琢磨,可是會因為緊張讓大腦產(chǎn)生短路,這種表現(xiàn)就像潘總說的一句話是缺乏運籌帷幄的處事能力,急了就亂了。不過她說這種能力也與經(jīng)驗有關(guān),經(jīng)歷多了,自然也會有所提高的。

六、個人方面的事情。這個月我的激情感覺不是很高漲。領(lǐng)導(dǎo)吩咐做的事情,也做了,和同事們相處感覺也挺好的,覺得跟他們比以前都更熟了??墒俏覅s發(fā)現(xiàn)自己在待人接物方面沒有了剛開始的那種耐性,見面我也笑呵呵的,可是我自己覺得有點假了。我找過原因,可能真的是因為從學(xué)校出來工作這個過渡期做得不夠好,產(chǎn)生了工作疲憊綜合癥。我總有自己還是個孩子的感覺,有很多事情是關(guān)乎到人情世故的東西,我覺得處理這些事情很累,也不懂得怎么樣才能做好,真的很困惑,以致越來越?jīng)]激情。

工作中雖然取得了一定成績,但仍然存在著一些問題和不足,今后,我要一如既往地向領(lǐng)導(dǎo)們學(xué)習(xí),發(fā)揚優(yōu)點、克服不足,與時俱進,積極進取,力爭使自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平在較短的時間內(nèi)再上新臺階,以適應(yīng)現(xiàn)代社會飛速發(fā)展的需要,從而更好地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作任務(wù)。下一步,重點搞好以下幾方面工作:

一、強化服務(wù)意識,增強責(zé)任感、壓力感,提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

二、抽出時間,深入調(diào)查研究,努力掌握第一手資料,為更好地為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)打下堅實基礎(chǔ)。

三、進一步加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅持謙虛謹慎,不驕不躁的工作作風(fēng),發(fā)揚團結(jié)他人、謙虛學(xué)習(xí)的精神,虛心向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向辦公室同事學(xué)習(xí),不斷提高自身素養(yǎng)。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇十七

1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元):

2、分析原因(要求:由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點,特殊的可以另行報告)。

a、完成指標——采取哪些有效措施:

b、未完成指標——具體原因分析:

c、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)——上升及下降原因分析:

d、未完成指標——下一步準備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):

e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:

1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:百分比):

項目7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成去年同期差異。

毛利率。

2、分析(要求:由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點,特殊的可以另行報告)。

a、完成指標——采取哪些有效措施:

b、未完成指標——具體原因分析:

c、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)——上升及下降原因分析:

d、未完成指標的——下一步準備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):

e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:

稅款。

1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元):

2、分析(要求:由財務(wù)部進行分析)。

a、已完成指標采取過哪些有效措施:

b、未完成指標原因分析:

c、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:

d、在未完成指標的情況下,下一步準備采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點):

e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:

能源額。

1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:人民幣萬元,百份比):

2、經(jīng)營分析(要求:由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點,特殊的可以另行報告)。

a、節(jié)能降耗采取哪些措施:

b、能耗超標原因分析:

c、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:

d、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點):

e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇十八

一、營業(yè)收入。

1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:萬元):。

2、分析原因(要求:由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點,特殊的可以另行報告)a、完成指標--采取哪些有效措施:。

b、未完成指標--具體原因分析:。

c、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)--上升及下降原因分析:。

d、未完成指標--下一步準備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):。

e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:。

x酒店x月份經(jīng)營分析報告二、直接營業(yè)成本(毛利率)。

1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:百分比):。

項目毛利率。

本月指標本月完成本年指標本年累計完成去年同期。

差異。

2、分析(要求:由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點,特殊的可以另行報告)a、完成指標--采取哪些有效措施:。

b、未完成指標--具體原因分析:。

c、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)--上升及下降原因分析:。

d、未完成指標的--下一步準備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):。

e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:。

項目稅款。

本月指本月完標。

本月完成本年指率。

本年累計完本年累計完去年同期累成。

成率。

增長率。

1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:萬元):2、分析(要求:由財務(wù)部進行分析)a、已完成指標采取過哪些有效措施:。

b、未完成指標原因分析:。

c、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:。

d、在未完成指標的情況下,下一步準備采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點):。

e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:。

網(wǎng)絡(luò)安全月度分析報告篇十九

-年已過,在此實習(xí)期間,我通過努力的工作,也有了一點的收獲,借此對自己的工作做一下總結(jié),目的在于吸取教訓(xùn),提高自己,以至于把工作做的更好,自己有信心也有決心把今后的工作做到更好。

我是-年x月x日來到貴公司工作的。作為一名新員工,我是沒有汽車銷售經(jīng)驗的,僅憑對銷售工作的熱情和喜愛,而缺乏對本行業(yè)銷售經(jīng)驗和專業(yè)知識,為了迅速融入到這個行業(yè)中來,到公司之后,一切從零開始,一邊學(xué)習(xí)專業(yè)知識,一邊摸索市場,遇到銷售和專業(yè)方面的難點和問題,我會及時請教部門經(jīng)理和其他有經(jīng)驗的同事,一起尋求解決問題的方案,在此,我非常感謝部門經(jīng)理和同事對我的幫助!

通過不斷的學(xué)習(xí)專業(yè)知識,收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經(jīng)驗,現(xiàn)在我對市場有了一個大概的了解,逐漸的可以清晰。流利的應(yīng)對客戶所提到的各種問題,對市場的認識也有了一定的掌握。

在不斷的學(xué)習(xí)專業(yè)知識和積累經(jīng)驗的同時,自己的能力,業(yè)務(wù)水平都比以前有了一個較大幅度的提高。

現(xiàn)存的缺點。

對于市場的了解還是不夠深入,對專業(yè)知識掌握的還是不夠充分,對一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決問題的方法,在與客戶的溝通過程中,缺乏經(jīng)驗。

我所負責(zé)的區(qū)域為寧夏。西藏。青海。廣西周邊,在銷售過程中,牽涉問題最多的就是價格,客戶對價格非常敏感,怎樣在第一時間獲悉價格還需要我在今后的工作中去學(xué)習(xí)和掌握。廣西區(qū)域現(xiàn)在主要從廣東要車,價格和天津港差不多,而且發(fā)車和接車時間要遠比從天津短的多,所以客戶就不回從天津直接拿車,還有最有利的是車到付款。廣西的汽車的總經(jīng)銷商大多在南寧,一些周邊的小城市都從南寧直接定單?,F(xiàn)在廣西政府招標要求250000以下,排氣量在2。5以下,這樣對于進口車來說無疑是個噩夢。

從-年月日到20年月日我的總銷量是3臺,越野車一臺,轎車一臺,跑車一臺,總利潤11500元,凈利潤10016元,平均每臺車利潤是3339元。新年到了我也給自己定了新的計劃,年的年銷量達到80臺,利潤達到160000,開發(fā)新客戶10家。我會朝著這個目標去努力的。我有信心!

隨著市場競爭的日益激烈,擺在銷售人員面前的是-平穩(wěn)與磨礪并存,希望與機遇并存,成功與失敗并存的局面,擁有一個積極向上的心態(tài)是非常重要的。

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