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小金庫專項治理情況報告匯總(大全13篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-13 12:24:21 頁碼:7
小金庫專項治理情況報告匯總(大全13篇)
2023-11-13 12:24:21    小編:zdfb

在工作和學(xué)習(xí)中,報告常常作為一種向上級或同事展示成果和提供意見的方式。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?以下是小編為大家收集的報告范文,供大家參考。這些報告涵蓋多個領(lǐng)域,包括市場調(diào)研報告、項目匯報、學(xué)術(shù)研究報告等。希望這些范文能夠給大家提供啟示和幫助,讓大家能夠更好地撰寫自己的報告。

小金庫專項治理情況報告匯總篇一

根據(jù)縣紀(jì)委《新紀(jì)發(fā)〔2007〕20號》文件要求,我局在本系統(tǒng)認(rèn)真開展了對私設(shè)“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:

一、加強(qiáng)組織,認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)。

1、我局召集全體班子成員、二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計、報賬員等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達(dá)縣紀(jì)委文件,提高相關(guān)人員的認(rèn)識。

2、成立專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長杜學(xué)政;成員:各二級機(jī)構(gòu)會計和各二級機(jī)構(gòu)報賬員、各二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機(jī)制。

根據(jù)縣紀(jì)委文件要求,我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,經(jīng)過認(rèn)真自查,發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機(jī)構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查,對各二級機(jī)構(gòu)起到警示作用。同時,我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

今后,我們將嚴(yán)格落實(shí)財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。

小金庫專項治理情況報告匯總篇二

根據(jù)市住建局《關(guān)于對“小金庫”專項治理進(jìn)行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求,我處對財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進(jìn)行了全面清理自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告于后:

自查工作由處長同志牽頭,組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認(rèn)真領(lǐng)會上級部門的文件精神,明確指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,讓全處干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的'重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

按照文件要求和自查內(nèi)容,以積極的態(tài)度對單位的收入進(jìn)行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收??;是否足額上繳財政專戶;是否另設(shè)賬戶,設(shè)立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理,進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作,做到賬面資產(chǎn)與實(shí)物相符。

加強(qiáng)了對單列預(yù)算建設(shè)工程和維護(hù)工程的管理力度,嚴(yán)格按照上級部門相關(guān)文件精神辦事。

在處財務(wù)公開欄將每月的財務(wù)報表、本次清理和復(fù)查“小金庫”的結(jié)果、處長對治理“小金庫”的承諾書進(jìn)行公示。

進(jìn)一步完善項目支出管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預(yù)算的支出。

完善車輛管理制度,車輛用油實(shí)行限額管理,車輛維修實(shí)行定點(diǎn)維修。

通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴(yán)格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務(wù)管理、經(jīng)營管理及工程管理工作,動員各方面力量強(qiáng)化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

小金庫專項治理情況報告匯總篇三

根據(jù)縣教體局印發(fā)的《教育系統(tǒng)深入開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知,我校深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作,現(xiàn)將情況報告如下:

一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

為確保專項治理工作的順利進(jìn)行,成立了由校長任組長、主任等為成員的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識。

教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作會議后,我校領(lǐng)導(dǎo)成員高度重視,并召開相關(guān)人員參加的專項會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了《縣教育系統(tǒng)深入開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》,要求認(rèn)真對待專項治理工作,明確治理“小金庫”是深入貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、對照要求,認(rèn)真清查。

按照文件要求和自查內(nèi)容,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的六大。

使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,使財務(wù)管理工作水平有更大提高,堅決杜絕私設(shè)“小金庫”行為。

固鎮(zhèn)縣顧莊小學(xué)2018年2月。

小金庫專項治理情況報告匯總篇四

浙江尤夫高新纖維股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的整改報告根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專.(浙證監(jiān)上市字[整改]61號文)等文件的要求,為認(rèn)真做好公司治理情況自查、整改工作,從20.浙江尤夫高新纖維股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的整改報告根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專.(浙證監(jiān)上市字[整改]61號文)等文件的'要求,為認(rèn)真做好公司治理情況自查、整改工作,從2010年9月1日開始,浙江尤夫高新纖維股份有限公司(以下簡稱“公司”).已制定了《浙江尤夫高新纖維股份有限公司關(guān)于信息披露內(nèi)容的通知》、《浙江尤夫高新纖維股份有限公司關(guān)于信息披露流程及要求的規(guī)定》.關(guān)鍵詞:活動

小金庫專項治理情況報告匯總篇五

為認(rèn)真落實(shí)中央巡視組反饋意見整改要求,根據(jù)廣東省財政廳《關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查的通知》,切實(shí)解決私設(shè)“小金庫”、整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗等問題,建立長效機(jī)制,堅決防范和杜絕“小金庫”、不正之風(fēng)和腐敗等問題發(fā)生。本單位按照“小金庫”專項治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,全面開展“小金庫”專項治理專項行動,現(xiàn)就本單位開展專項行動自查自糾工作情況匯報如下:

根據(jù)文件要求,我會領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項治理工作,要求認(rèn)真組織自查自糾。要求全體干部學(xué)習(xí)各種文件和政策要求,有效促進(jìn)了“小金庫”專項治理工作的開展。

按照有關(guān)文件的要求,通過深入調(diào)查,我會財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)范執(zhí)行。

(一)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財經(jīng)紀(jì)律,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。任何財務(wù)往來均嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

(二)遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為?,F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

(三)資產(chǎn)管理情況。我單位落實(shí)專人管理資產(chǎn),資產(chǎn)管理使用制度較完善,資產(chǎn)賬實(shí)相符。落實(shí)了資產(chǎn)審批程序,資產(chǎn)處置收入全部上繳國庫,納入預(yù)算管理。

通過自查,我會對檢查情況進(jìn)行了總結(jié)提高,進(jìn)一步加強(qiáng)了法制教育、嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,高度重視對各種違法違紀(jì)行為和不規(guī)范行為的防范工作,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了資金合理使用。

小金庫專項治理情況報告匯總篇六

根據(jù)區(qū)紀(jì)委、區(qū)國有資產(chǎn)管委會、區(qū)財政局、區(qū)審計局和區(qū)民政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展我區(qū)“小金庫”專項治理工作的通知》(黃財監(jiān)督〔20xx〕1號)精神,我局嚴(yán)格按照“小金庫”專項治理工作步驟,認(rèn)真組織,扎實(shí)開展“小金庫”專項治理各項自查工作?,F(xiàn)將自查狀況報告如下:

一、組織學(xué)習(xí)《黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實(shí)施方案》,透過學(xué)習(xí)明確“小金庫”是不能夠設(shè)立的,使領(lǐng)導(dǎo)與全所有職工都起到了警示作用,提高了防范意識,防止經(jīng)濟(jì)違紀(jì)的行為發(fā)生;提高了全體干部職工對專項治理工作的思想認(rèn)識,營造良好的治理環(huán)境。

我局成立了由局長親自掛帥,分管領(lǐng)導(dǎo)參加,有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作職責(zé),確立了專項治理工作的“五機(jī)制”,即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項治理日常工作,構(gòu)成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制,確保各項工作順利開展。在開展專項治理工作上,要求各單位注重“四結(jié)合”,即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合,有計劃、有針對性地開展工作。

二、我局此次專項治理的重點(diǎn)是以來單位是否違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(內(nèi)含價證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn)。我們分別從以下七個方面開展了“小金庫”自查工作,即是否存在違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;是否存在用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;是否存在以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;是否存在經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;是否存在虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;是否存在以非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”。據(jù)查我局及下屬單位(少年兒童業(yè)余體校)沒有設(shè)立任何形式的“小金庫”。

雖然,我們所目前沒有“小金庫”,但是并不能放松警戒,仍要按區(qū)紀(jì)委的要求繼續(xù)做好全局人員的思想教育,用黨紀(jì)、法律、規(guī)章制度筑牢我們的防線,警鐘長鳴,廉潔奉公,杜絕“小金庫”發(fā)生,全心全意做好工作。

小金庫專項治理情況報告匯總篇七

特區(qū)治理辦:

根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進(jìn)行了清理?,F(xiàn)總結(jié)如下:

一、學(xué)習(xí)文件,提高認(rèn)識。

組織全體干部職工學(xué)習(xí)了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的.對象范圍,確保“小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。

二、組織力量,搞好清理。

按照文件精神,我部成立了清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務(wù)情況進(jìn)行了清理,經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

三、檢查全覆蓋,確保無遺漏。

組織人員對辦公室、業(yè)務(wù)股進(jìn)行清查,對部財務(wù)情況進(jìn)行了清理,確保檢查范圍無遺漏。

四、嚴(yán)格紀(jì)律,追究責(zé)任到位。

在清查過程中,嚴(yán)格工作紀(jì)律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領(lǐng)導(dǎo)匯報,追究相關(guān)人員責(zé)任。經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

五、建章立制,形成長效機(jī)制。

我辦將按照文件精神和上級有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步健全財務(wù)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機(jī)制。

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小金庫專項治理情況報告匯總篇八

根據(jù)《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求,我校組織人員對校園至今的財務(wù)工作進(jìn)行了徹底清理的檢查,并按照上級文件精神對自查自糾的結(jié)果進(jìn)行了公示,現(xiàn)將我?!靶〗饚臁睂m椫卫怼盎仡^看”工作進(jìn)行如下總結(jié):

一、自查自糾的過程及結(jié)果。

在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后,校園立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長,校園副校長、主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為副組長,以財務(wù)人員和普通員工為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并對當(dāng)機(jī)立斷以來的財務(wù)工作進(jìn)行了全面的梳理和檢查。

在自查自糾的過程中,我校的財務(wù)工作沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)的問題,個性是沒有存在性質(zhì)嚴(yán)重的“小金庫”問題,無資產(chǎn)出租收入等其它收入。

二、自查自糾結(jié)果的公示。

三、自查自糾結(jié)果的上報。

按照《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求,在此項活動的最后,我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織財務(wù)工作人員對自查自糾的結(jié)果及時的總結(jié),對下發(fā)的表格進(jìn)行詳細(xì)的填寫,并按要求上報到上級主管部門。

雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中,我校并沒有發(fā)現(xiàn)任何違法違紀(jì)問題,但透過自查自糾,也發(fā)現(xiàn)了一些財務(wù)管理上的問題,個性是財務(wù)人員的工作潛力還有待于進(jìn)一步的提高。

小金庫專項治理情況報告匯總篇九

新村幼兒園是一所附屬于新村幼兒園的村辦幼兒園,總占地面積20xx平方米,建筑面積約400平米,村聘幼兒教師8名,幼兒園院長由學(xué)校校長代理,幼兒總數(shù)102人,新村幼兒園于xx年被評為縣級三星幼兒園,同時也成為xx年山西省學(xué)前教育專項資金項目實(shí)施幼兒園。資助項目類型有大、小型玩教具,塑料、木質(zhì)類、生活設(shè)施類,幼兒園鋼琴、音樂綜合、中華德育動漫教學(xué),幼兒互動教育設(shè)備等多種類型的設(shè)施設(shè)備。資金總投入145912元。不僅為幼兒提供了幼兒的娛樂玩具,同時也為幼兒教師提供了必備的教學(xué)工具;大大縮短了城鄉(xiāng)間的教育懸殊,進(jìn)一步促進(jìn)了區(qū)域間的教育平衡。特別是幼兒互動設(shè)施設(shè)備的配備,更為今后幼兒園現(xiàn)代化的教學(xué)服務(wù)和教師利用教育信息化手段在教育教學(xué)中的應(yīng)用奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

隨著學(xué)前幼兒專項資金項目實(shí)施的逐步落實(shí),我園成立了以園長為組長,分管具體工作的負(fù)責(zé)人為副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組。同時進(jìn)行職責(zé)分工,建立相應(yīng)的工作制度,具體如下:

1、項目前期工作準(zhǔn)備情況:

先摸清本園底子,上報相關(guān)數(shù)據(jù)以及所需配套設(shè)施的數(shù)量,最后選擇合適的房間作為庫房。

2、對供貨商所提供的物品進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)、驗(yàn)收,然后存放,建賬登記(總賬、明細(xì)賬)。拆分和發(fā)放,填寫相應(yīng)的貨物領(lǐng)取單并建立相關(guān)的安全使用管理制度。

3、xx年2月28日對多媒體設(shè)備進(jìn)行安裝集成,三月中旬經(jīng)縣局領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收合格并交付使用。幼兒教師要填寫相應(yīng)的使用登記表。

4、根據(jù)本園實(shí)情制定了幼兒教師的全員培訓(xùn)方案、制度、計劃,使教師盡快適應(yīng)現(xiàn)代教育信息技術(shù)手段在教學(xué)中的具體應(yīng)用。

1、幼兒教師年齡、學(xué)歷參差不齊,與當(dāng)今學(xué)前教育發(fā)展的要求差距甚遠(yuǎn)。

2、信息化教育技術(shù)手段的應(yīng)用水平偏低。

針對以上存在的主要問題應(yīng)盡快采取的改進(jìn)方法具體如下:

1、加強(qiáng)幼兒教師師資隊伍的建設(shè),從業(yè)務(wù)理論、知識水平上,特別是進(jìn)一步加大提高對交互式一體機(jī)在教學(xué)中的應(yīng)用能力和水平。

2、加強(qiáng)對所有設(shè)施設(shè)備的安全管理和使用。

3、建立對多媒體設(shè)施設(shè)備的應(yīng)用長效機(jī)制。

小金庫專項治理情況報告匯總篇十

根據(jù)縣教體局印發(fā)的《教育系統(tǒng)深入開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知,我校深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作,現(xiàn)將情況報告如下:

一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

為確保專項治理工作的順利進(jìn)行,成立了由校長任組長、主任等為成員的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識。

教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作會議后,我校領(lǐng)導(dǎo)成員高度重視,并召開相關(guān)人員參加的專項會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了《縣教育系統(tǒng)深入開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》,要求認(rèn)真對待專項治理工作,明確治理“小金庫”是深入貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、對照要求,認(rèn)真清查。

按照文件要求和自查內(nèi)容,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的六大。

使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,使財務(wù)管理工作水平有更大提高,堅決杜絕私設(shè)“小金庫”行為。

報告。

固鎮(zhèn)縣顧莊小學(xué)2018年2月。

小金庫專項治理情況報告匯總篇十一

一、認(rèn)識好處,明確職責(zé)。

1、開展“小金庫”治理活動,是樹立我部良好形象的必然要求。“小金庫”的存在不僅僅侵蝕了國家資產(chǎn),還擾亂了企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的秩序。要實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展,首先要樹立一個良好的行業(yè)形象。因此認(rèn)真做好整治“小金庫”工作有著重要的現(xiàn)實(shí)好處。

“小金庫”的存在,使不少人放松了思想警惕,久而久之,可能會突破思想防線,走向腐敗犯罪的深淵。因此透過治理“小金庫”,建立規(guī)范的資金使用制度,能夠保護(hù)和挽救干部,在必須程度上防微杜漸,預(yù)防腐敗的發(fā)生,這對于建立健全預(yù)防和懲治腐敗體系有著用心的好處。

二、加強(qiáng)宣傳,落實(shí)措施。

為保證專項治理工作的順利開展,黨委工作室利用《天然氣簡報》將有關(guān)“小金庫”專項治理工作會議予以報道,使黨員、干部能夠及時了解信息;按要求填寫了《“小金庫”重點(diǎn)抽查狀況統(tǒng)計表》,并上報了部專項治理工作辦公室。

總之,我們將加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管,以“事事貼合規(guī)范、時時體現(xiàn)效率、處處充滿活力”為工作準(zhǔn)則,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn),使誠信、廉潔、和諧、有序成為我部發(fā)展的主旋律。

小金庫專項治理情況報告匯總篇十二

碧水源(300070)公司第二屆董事會第七次會議于12月22日召開,審議了以下議案:一、審議通過了公司《公司治理專項活動的整改報告》(一)公司治理自查階段為保證公司治理專項活動的順利開展,公司成立了公司治理專項活動自查和整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由董事長作為領(lǐng)導(dǎo)小組組長,董事會秘書負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào),董事長高度重視此項工作,認(rèn)真研究,周密部署,嚴(yán)格督促治理專項活動按計劃順利實(shí)施。工作組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局下發(fā)的文件,并嚴(yán)格對照法律、法規(guī)和《通知》要求的自查事項,對公司“三會”運(yùn)作情況、內(nèi)部控制情況、信息披露情況等內(nèi)容開展全面深入的自查工作,認(rèn)真查找法人治理結(jié)構(gòu)方面存在的問題和不足,分析原因并提出切實(shí)可行的整改計劃。(二)公眾評議階段208月17日,公司第一屆董事會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的自查事項報告》以及《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》,并于年8月18日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上進(jìn)行了公告。同時,設(shè)置了專門的電話、傳真、郵箱和制定聯(lián)系人,聽取投資者和社會公眾的意見和建議,加強(qiáng)與投資者溝通,以便進(jìn)一步提高公司治理水平。(三)整改提高階段公司認(rèn)真查找公司治理存在的問題,結(jié)合北京證監(jiān)局現(xiàn)場檢查提出的問題,公司董事會組織有關(guān)部門和相關(guān)責(zé)任人認(rèn)真學(xué)習(xí),針對相關(guān)問題逐條進(jìn)行了檢查和討論,并制定了相應(yīng)落實(shí)措施,進(jìn)行認(rèn)真整改。二、審議通過了關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案原《對外投資管理制度》第二章第十條為“股東大會同意董事會授權(quán)公司董事長運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行對外投資的權(quán)限為:(一)短期投資,一個會計年度內(nèi)運(yùn)用資金總額累計不得超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的`10%,單項投資運(yùn)用資金不得超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%。(二)長期投資,一個會計年度內(nèi)運(yùn)用資金總額累計不得超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%?!毙薷暮髮⒈緱l內(nèi)容刪除修改后的《對外投資管理制度》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。此項議案尚需提交股東大會審議,股東大會時間另行通知。三、審議通過了關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案1、在原《募集資金管理制度》第四條后新增加一條“公司設(shè)立專用賬戶事宜由公司董事會批準(zhǔn),并在公司申請公開募集資金時,將該賬戶的設(shè)立情況及材料報相關(guān)監(jiān)管部門備案。對于專用賬戶派生且接受同樣監(jiān)管的定期存款賬戶,董事會可授權(quán)公司管理層批準(zhǔn)設(shè)立。”2、原《募集資金管理制度》第五條為“公司募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會決定的專項賬戶(以下簡稱”專戶“)集中管理,專戶數(shù)量不得超過募集資金投資項目的個數(shù)。除募集資金專戶外,公司不得將募集的資金存放于其他銀行帳戶(包括但不限于基本帳戶、其他專用帳戶、臨時帳戶);公司亦不得將生產(chǎn)經(jīng)營資金、銀行借款等其他資金存儲于募集資金專用帳戶?!毙薷臑椤肮灸技Y金應(yīng)當(dāng)存放于董事會決定的專項賬戶(以下簡稱”專戶“)集中管理,專戶數(shù)量不得超過募集資金投資項目的個數(shù)。除募集資金專用賬戶和該賬戶派生且接受同樣監(jiān)管的定期存款賬戶外,公司不得將募集的資金存放于其他銀行帳戶(包括但不限于基本帳戶、其他專用帳戶、臨時帳戶);公司亦不得將生產(chǎn)經(jīng)營資金、銀行借款等其他資金存儲于募集資金專用帳戶。”修改后的《募集資金管理制度》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。此項議案尚需提交股東大會審議,股東大會時間另行通知。

小金庫專項治理情況報告匯總篇十三

我社根據(jù)佛禪農(nóng)信[2005]59號文件和《關(guān)于開展會計操作風(fēng)險專項檢查的通知》的要求,組織員工對我社現(xiàn)行的規(guī)章制度進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí),并在今年的6至7月份開展了會計操作風(fēng)險的專項檢查,根據(jù)文件的要求和本次專項檢查的具體方案,對我社的21個網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了一次全面的檢查。本次檢查我部主要針對了以下幾個部份進(jìn)行了檢查和整改:

一、各項制度和實(shí)際操作。

各崗位的實(shí)際操作流程和做法與制度規(guī)定相符,崗位操作的相關(guān)規(guī)章制度未發(fā)現(xiàn)缺陷,各崗位業(yè)務(wù)操作無嚴(yán)格規(guī)章制度執(zhí)行,檢查中未發(fā)現(xiàn)問題。整改情況:未存在整改需要。

二、崗位責(zé)任制。

崗位設(shè)置合理,責(zé)任分工明確,沒有存在互相兼崗情況。整改情況:未存在整改需要。

三、投資融資情況。

我社只存在國債投資,本次檢查沒有發(fā)現(xiàn)問題。整改情況:未存在整改需要。

四、會計出納。

對各網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金收付、劃拔、上下介;重要空白憑證、有價單證的領(lǐng)用、使用以及聯(lián)行業(yè)務(wù)等進(jìn)行了全面檢查,未發(fā)現(xiàn)存在問題。整改情況:未存在整改需要。

五、存款。

各種類賬戶使用符合規(guī)定,開戶資料齊全,賬戶資金劃轉(zhuǎn)未發(fā)現(xiàn)存在問題。整改情況:未存在整改需要。

佛山市禪城區(qū)張槎農(nóng)村信用合作社2005-9-15。

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