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分析是一種通過(guò)剖析事物的要素、成因、作用等來(lái)歸納和解釋事物的文字分析。如何解決環(huán)境污染問(wèn)題,減少?gòu)U棄物的產(chǎn)生?以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,僅供參考,希望能給大家一些啟示和幫助。
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇一
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我公司成立于20xx年x月x日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為xx,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。
我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě))
目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)x次開(kāi)票金額x萬(wàn)元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)x份開(kāi)票金額x萬(wàn)元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄?,?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))
申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專用發(fā)票需報(bào)送資料
2、書(shū)面申請(qǐng)(一式二份,注:開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式三份);
4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);
6、購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一式二份);
7、增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);
10、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復(fù)印件及資格證書(shū)復(fù)印件加蓋騎縫公章
xxx
20xx年xx月xx日
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇二
____國(guó)稅局:
我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
___________公司(公章)
____年____月____日
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇三
某區(qū)稅務(wù)局:
20__年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20__年度、20__年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
__年__月__日。
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購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇四
郵政編碼地址。
車輛基本情況。
生產(chǎn)企業(yè)名稱。
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼。
廠牌型號(hào)車輛識(shí)別代號(hào)(車架號(hào)碼)。
購(gòu)置日期
車輛牌照號(hào)碼。
申請(qǐng)退稅額。
完稅證明號(hào)碼。
退稅原因。
納稅人簽章如委托代理人的,代理人應(yīng)填寫(xiě)以下各欄。
代理人名稱代理人(章)。
地址。
經(jīng)辦人。
電話。
以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)。
審核意見(jiàn):
經(jīng)辦人:負(fù)責(zé)人:稅務(wù)機(jī)關(guān)(簽章)。
年月日年月日年月日審批意見(jiàn):
負(fù)責(zé)人:稅務(wù)機(jī)關(guān)(簽章)。
年月日年月日。
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇五
某區(qū)稅務(wù)局:
20xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
某某公司。
20xx年某月某日。
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇六
地稅局領(lǐng)導(dǎo):。
______年___月___日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于______經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在______年___月___日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請(qǐng)人:
日期:
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇七
國(guó)家稅務(wù)局:
我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]79號(hào))第十一條“預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。”之規(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅元。
特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。
附送資料。
1、____年度企業(yè)所得稅申報(bào)表。
2、____年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書(shū)。
江蘇__機(jī)械有限公司。
20__年__月__日。
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇八
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(shū)(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的`銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1、已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
2、申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。
3、申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:
__年__月__日。
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇九
已繳納車輛購(gòu)置稅的車輛,發(fā)生車輛退回生產(chǎn)企業(yè)或者經(jīng)銷商的,符合免稅條件的設(shè)有固定裝置的非運(yùn)輸車輛但已征稅的,以及其他依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)予退稅情形的,納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已繳納的車輛購(gòu)置稅。
二、政策依據(jù)。
2.《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行稅款退庫(kù)辦理制度的通知》(國(guó)稅函〔〕19號(hào))第二條。
三、受理部門。
辦稅服務(wù)廳。
四、辦理時(shí)限。
(一)納稅人辦理業(yè)務(wù)的時(shí)限要求。
無(wú)
(二)稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理業(yè)務(wù)的時(shí)限要求。
總局規(guī)定時(shí)限:20個(gè)工作日。
遼寧承諾時(shí)限:6個(gè)工作日。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:
20**年**月**日。
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇十
1.本表由車輛購(gòu)置稅納稅人在申請(qǐng)退稅時(shí)填寫(xiě)。此表也可由車輛購(gòu)置稅征收管理系統(tǒng)打印,由納稅人簽章確認(rèn)。
2.“納稅人名稱”欄,填寫(xiě)納稅人名稱。
3.“證件名稱”欄,單位納稅人填寫(xiě)《組織機(jī)構(gòu)代碼證》或《稅務(wù)登記證》;個(gè)人納稅人填寫(xiě)《居民身份證》或其他身份證明名稱。
4.“證件號(hào)碼”欄,填寫(xiě)《組織機(jī)構(gòu)代碼證》或《稅務(wù)登記證》、《居民身份證》或其他身份證件的號(hào)碼。
5.“開(kāi)戶銀行”、“賬號(hào)”欄,填寫(xiě)納稅人用來(lái)接收國(guó)庫(kù)退稅稅款的開(kāi)戶銀行及賬號(hào)。
6.“購(gòu)置日期”欄,填寫(xiě)機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票(或有效憑證)上注明的開(kāi)票日期。
7.“廠牌型號(hào)”、“發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼”、“車輛識(shí)別代號(hào)(車架號(hào)碼)”欄,分別填寫(xiě)車輛整車出廠合格證或《中華人民共和國(guó)海關(guān)貨物進(jìn)口證明書(shū)》或《中華人民共和國(guó)海關(guān)監(jiān)管車輛進(jìn)(出)境領(lǐng)(銷)牌照通知書(shū)》或《沒(méi)收走私汽車、摩托車證明書(shū)》中注明的車輛品牌和車輛型號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼、車輛識(shí)別代號(hào)(vin,車架號(hào)碼)。
8.“完稅憑證號(hào)碼”欄,填寫(xiě)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的車輛購(gòu)置稅繳稅憑證號(hào)碼。
9.“交回車輛購(gòu)置稅完稅證明號(hào)碼”欄,填寫(xiě)納稅人申請(qǐng)退稅時(shí)交回的完稅證明號(hào)碼。
10.“未交回車輛購(gòu)置稅完稅證明號(hào)碼”欄,填寫(xiě)未交回完稅證明號(hào)碼。
11.“已繳納車輛購(gòu)置稅稅款”欄,填寫(xiě)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的車輛購(gòu)置稅繳稅憑證上注明的繳稅金額。
12.“申請(qǐng)退稅額”欄,填寫(xiě)納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)的退稅金額。
13.“審批退稅額”欄,填寫(xiě)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批的退稅金額。
14.“退稅原因”欄,按下列項(xiàng)目選擇字母填寫(xiě):
a、車輛退回生產(chǎn)企業(yè)或者經(jīng)銷商的;。
b、符合免稅條件的設(shè)有固定裝置的非運(yùn)輸車輛但已征稅的;。
c、其他依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)予退稅的情形。
c1:計(jì)稅價(jià)格錯(cuò)誤;。
c2:稅率選擇錯(cuò)誤;。
c3:車輛型號(hào)或配置選擇錯(cuò)誤;。
c4:異地重復(fù)繳稅退稅;。
c5:誤收退稅。
15.本表(一車一表)一式三份,一份由納稅人留存;一份由國(guó)庫(kù)留存;一份由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存。
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇十一
______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
___________原因不能按期申報(bào),現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的`通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
附:出口延期申報(bào)明細(xì)表
企業(yè)(公章)
年 月 日
以下由主管機(jī)關(guān)填列
經(jīng)辦人意見(jiàn):
( )不同意。
( )同意延期
至______年____月____日之前申報(bào)。
經(jīng)辦人簽名:
20xx年xx月xx日
領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn):
20xx年xx月xx日
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇十二
國(guó)家稅務(wù)局:
我公司成立于***年**月,***年**月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:***,法定代表人:***財(cái),注冊(cè)資本***萬(wàn)元,地址:***,登記注冊(cè)類型:***公司,經(jīng)營(yíng)范圍:***齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于***年**月**日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):***,進(jìn)出口企業(yè)代碼:***,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:***.貴局于***年**月**日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額***美元,人民幣***元。***年累計(jì)出口***美元,人民幣***元。
因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
申請(qǐng)公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇十三
根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)誤征退稅。
申請(qǐng)企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及書(shū)面申請(qǐng)。
核準(zhǔn)程序:。
1.納稅人將《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。
2.稅收宣傳咨詢窗口對(duì)納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對(duì)電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無(wú)誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無(wú)誤”字樣。
3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書(shū)資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見(jiàn),并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見(jiàn)錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。
6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審核同意退稅的開(kāi)出《收入退還書(shū)》送國(guó)庫(kù)辦理退稅手續(xù)。
7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》。
****國(guó)稅局:
我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。
根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
**********公司(公章)。
購(gòu)置稅退稅申請(qǐng)書(shū)篇十四
已繳納車輛購(gòu)置稅的車輛,發(fā)生下列情形之一的,準(zhǔn)予納稅人申請(qǐng)退稅:
(一)車輛退回生產(chǎn)企業(yè)或者經(jīng)銷商的;。
(二)符合免稅條件的設(shè)有固定裝置的非運(yùn)輸車輛但已征稅的;。
(三)其他依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)予退稅的情形。
二、納稅人填報(bào)的表單、份數(shù)。
三、報(bào)送資料。
(一)車輛退回生產(chǎn)企業(yè)或者經(jīng)銷商的:提供生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商開(kāi)具的退車證明和退車發(fā)票。
未辦理車輛登記注冊(cè)的:提供原完稅憑證、完稅證明正本和副本;已辦理車輛登記注冊(cè)的,提供原完稅憑證、完稅證明正本、公安機(jī)關(guān)車輛管理機(jī)構(gòu)出具的機(jī)動(dòng)車注銷證明。
(二)符合免稅條件的設(shè)有固定裝置的非運(yùn)輸車輛但已征稅的:未辦理車輛登記注冊(cè)的,提供原完稅憑證、完稅證明正本和副本;已辦理車輛登記注冊(cè)的,提供原完稅憑證、完稅證明正本。
(三)其他依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)予退稅的情形,未辦理車輛登記注冊(cè)的:提供原完稅憑證、完稅證明正本和副本;已辦理車輛登記注冊(cè)的,提供原完稅憑證、完稅證明正本、公安機(jī)關(guān)車輛管理機(jī)構(gòu)出具的機(jī)動(dòng)車注銷證明或者稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的其他資料。
三、業(yè)務(wù)流程。
受理—審批—開(kāi)具收入退還書(shū)。
四、辦結(jié)時(shí)限。
五、友情提醒。
對(duì)納稅人既有應(yīng)退稅款又有欠稅的,一律先將欠稅和滯納金抵頂應(yīng)退稅款和應(yīng)退利息。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:
20**年**月**日。
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