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在我們的生活中,總會遇到一些特殊的情況,這時我們需要根據(jù)實際情況來進行總結(jié)。在寫總結(jié)時,我們應該注重內(nèi)容的積極向上,鼓勵自己和他人不斷成長和進步。在閱讀這些總結(jié)范文時,大家可以思考其中的優(yōu)點和不足之處,以及有哪些可以借鑒和應用到自己的寫作中。
稅退庫申請書篇一
東城區(qū)國稅二所:
本企業(yè)20xx年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:22245.89元,20xx年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補,因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。(20xx年度未彌補虧損額為:156659.01元,20xx年度45564.44元)。
本企業(yè)20xx年度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28—45564.44=62787.8462787.84_20%=12557.57)。
經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。
有限責任公司。
20xx年6月6日。
稅退庫申請書篇二
第一條根據(jù)《財政部海關總署國家稅務總局關于在天津市開展融資租賃船舶出口退稅試點的通知》(財稅〔2010〕24號)的規(guī)定,制定本辦法。
第二條主管融資租賃船舶出口企業(yè)的國家稅務局負責融資租賃船舶出口退稅的認定、審核、審批及核銷等管理工作。
第三條融資租賃船舶享受出口退稅的范圍、條件和具體計算辦法按照財稅〔2010〕24號文件相關規(guī)定執(zhí)行。
第二章認定管理。
第四條從事融資租賃船舶出口的企業(yè),應在首份《融資租賃合同》簽訂之日起30日內(nèi),除提供辦理出口退(免)稅認定所需要的資料外,還應持以下資料辦理融資租賃出口船舶退稅認定手續(xù):
(一)從事融資租賃業(yè)務資質(zhì)證明;。
(二)融資租賃合同(有法律效力的中文版);。
(三)稅務機關要求提供的其他資料。
第五條開展融資租賃船舶出口的企業(yè)發(fā)生解散、破產(chǎn)、撤銷以及其他依法應終止業(yè)務的,應持相關證件、資料向其主管退稅的稅務機關辦理注銷認定手續(xù)。已辦理融資租賃船舶出口退稅認定的企業(yè),其認定內(nèi)容發(fā)生變化的,須自有關管理機關批準變更之日起30日內(nèi),持相關證件、資料向其主管退稅稅務機關辦理變更認定手續(xù)。
第三章申報、審核及核銷管理。
第六條采取先期留購方式的`,融資租賃企業(yè)應于每季度終了的15日內(nèi)按季單獨申報退稅;采取后期留購方式的,融資租賃企業(yè)應于船舶過戶手續(xù)辦理完結(jié)之日起90日內(nèi)一次性單獨申報退稅。不同《融資租賃合同》項下的租賃船舶應分開獨立申報。
第七條融資租賃出口船舶企業(yè)申報退稅時,需使用國家稅務總局下發(fā)的出口退稅申報系統(tǒng),報送有關出口貨物退(免)稅申報表。
第八條采取先期留購方式分批退稅的,融資租賃企業(yè)首批申報《融資租賃合同》項下出口船舶退稅時,除報送有關出口貨物退(免)稅申報表以外,還應報送《融資租賃出口船舶分批退稅申報表》(見附件),從第二批申報開始,只報送《融資租賃出口船舶分批退稅申報表》,同時附送以下資料:
(一)首批申報。
1.《出口貨物報關單》(出口退稅專用);。
2.增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián));。
3.消費稅稅收(出口貨物專用)繳款書(出口消費稅應稅船舶提供);。
4.與境外承租人簽訂的《融資租賃合同》;。
5.收取租金時開具的發(fā)票;。
6.承租企業(yè)支付外匯匯款收賬通知;。
7.稅務機關要求提供的其他資料。
(二)第二批及以后批次申報。
1.收取租金時開具的發(fā)票;。
2.承租企業(yè)支付外匯匯款收賬通知;。
3.稅務機關要求提供的其他資料。
第九條采取后期留購方式一次性退稅的,附送以下資料:
(一)《出口貨物報關單》(出口退稅專用);。
(二)增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián));。
(三)消費稅稅收(出口貨物專用)繳款書(出口消費稅應稅船舶提供);。
(四)與境外承租人簽訂的《融資租賃合同》;。
(五)融資租賃企業(yè)開具的該租賃船舶的銷售發(fā)票;。
(六)所有權轉(zhuǎn)移證書以及海事局出具的該租賃船舶的過戶手續(xù);。
(七)稅務機關要求提供的其他資料。
稅退庫申請書篇三
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務機關申請誤征退稅。
申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。
核準程序:
1、納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關資料報送主管征收、檢查分局核準。
2、稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。
3、屬誤征稅款退稅的.,于受理當日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
4、征收、檢查分局主管科室應在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領導審核。
5、分局分管領導在3個工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科)。
6、計財科應在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。
7、稅收宣傳咨詢窗口應在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領取《退稅(抵稅)申請審批表》。
xx國稅局:
我公司是xx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。
根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
xx公司(公章)。
稅退庫申請書篇四
_______稅務局:
我公司為_______(類型)企業(yè),_______年度年終匯算中,彌補_______年度虧損_______元后,全年應繳所得稅額_______元,已預繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請退稅。
以上妥否,請批示。
申請人:_______單位。
_______年_______月_______日。
稅退庫申請書篇五
_______稅務局:
我公司于_______年度年終匯算中,全年應繳所得稅額_______元,已預繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請退稅。
請給予批復!
申請人:_______單位。
_______年_______月_______日。
稅退庫申請書篇六
鎮(zhèn)海區(qū)稅務局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
此致
敬禮
寧波市xxxx有機涂料廠。
20xx年2月19日。
稅退庫申請書篇七
某區(qū)稅務局:
xx年某月,我公司向貴局申報并上繳xx年度、xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
某某公司。
20xx年x月x日。
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稅退庫申請書篇八
______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
___________原因不能按期申報退稅申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
附:出口退稅延期申報明細表。
企業(yè)(公章)。
以下由主管退稅機關填列。
經(jīng)辦人意見:
()不同意。
()同意延期。
至______年____月____日之前申報。
經(jīng)辦人簽名:
領導審批意見:
說明:因為不同原因申請延期申報的,不得使用同一份申請書。
企業(yè)名稱(公章):
海關代碼:
出口日期出口發(fā)票號
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