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2023年財務(wù)部會計的職責和義務(wù)十(通用9篇)
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現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,越來越多事情需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,
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總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績,更重要的是為了研究經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗教訓(xùn)是非常寶貴的,對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,在今后工作中
我們在一些事情上受到啟發(fā)后,應(yīng)該馬上記錄下來,寫一篇心得體會,這樣我們可以養(yǎng)成良好的總結(jié)方法。好的心得體會對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇心得體會以下我
每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?下面
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在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎?這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,希
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總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標更加明確,讓我們一起來學(xué)習寫總結(jié)吧。寫總結(jié)的時候需要注
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2023年財務(wù)部會計的職責和義務(wù)十(通用9篇)
2023-11-24 14:15:27    小編:admin

做好總結(jié)可以幫助我們更好地規(guī)劃和安排未來的學(xué)習和工作。"完美的總結(jié)應(yīng)該包含自己的成長經(jīng)歷、學(xué)習收獲以及遇到的困難和解決方法等方面。"通過模仿優(yōu)秀范文,可以學(xué)到一些寫作的好方法。

財務(wù)部會計的職責和義務(wù)十篇一

3、按時完成各類報表編制、稅務(wù)申報、財務(wù)預(yù)算編制、年報與匯算清繳等相關(guān)工作;。

4、復(fù)核業(yè)務(wù)合同,協(xié)助監(jiān)控業(yè)務(wù)收款進度,追蹤結(jié)賬,對賬開票等賬務(wù)工作;。

5、處理公司銀行、稅務(wù)等相關(guān)事宜,與相關(guān)部門保持良好關(guān)系,及時反饋最新政策動向;。

6、協(xié)助企業(yè)進行各項政府補貼政策申報。

財務(wù)部會計的職責和義務(wù)十篇二

1.承擔公司財務(wù)報表的編制工作。

2.承擔公司成本核算管理及分析工作。

3.承擔公司財務(wù)印章、發(fā)票領(lǐng)用簿等相關(guān)證件的管理工作。

4.承擔公司發(fā)票管理工作。

5.承擔公司各類報銷管理工作。

6.承擔領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部會計的職責和義務(wù)十篇三

1熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識,適應(yīng)公司的工作要求。

2按會計制度建賬,設(shè)置會計科目,進行會計核算和理解監(jiān)督。

3認真做好記賬、算賬、報表工作,做到資料真實、數(shù)字準確、賬目清楚,按期報表;(根據(jù)稅務(wù)部門要求,月末30日報成本表,下月l0日前報稅務(wù)表)遲報一天負激勵10-50元。

4拒絕理解不真實,不合法的原始憑證(如:假票據(jù)等)并向公司負責人匯報。

5認真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度,按程序?qū)徟?/p>

6做好財產(chǎn)清查工作,對于財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損,及時向主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報,以保證賬物相符。

7成本會計務(wù)必到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據(jù)的傳遞交接工作,并將傳遞的票據(jù)及時的對賬、記賬,與保管員進行月末盤點工作。

8成本會計務(wù)必真實、客觀地反映各工程成本耗用狀況,數(shù)字要真實、準確,每月進行一次盤點。

9成本會計定期將各工程水、電量簽字函復(fù)印件及時從保管員處取回報送財務(wù)部。

11工程竣工后成本會計務(wù)必在一個月內(nèi)上報竣工成本表。

12遵守法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定賦予的其它職責。

根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī),出納員具有以下職責:

按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納的工作職能:

收付職能。

出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付,也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)往來的辦理。這些業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收付和辦理,以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理,都必須經(jīng)過出納人員之手。

反映職能。

出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位,通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬,對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算,以便為經(jīng)濟管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟信息。因此,反映職能是出納工作的主要職能之一。

監(jiān)督職能。

出納要對企業(yè)的各種經(jīng)濟業(yè)務(wù),特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。

管理職能。

出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管,對銀行存款和各種票據(jù)進行管理,對企業(yè)資金使用效益進行分析研究,為企業(yè)投資決策提供金融信息,甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預(yù)測分析等都是出納的職責所在。

財務(wù)部會計的職責和義務(wù)十篇四

3、日常費用報銷和網(wǎng)銀操作處理;負責開具各項票據(jù);。

4、了解銀行對公業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)和外匯收支及結(jié)匯經(jīng)驗;。

5、熟悉海關(guān)保函、保證金、及稅款相關(guān)事項辦理。

6、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺銷售數(shù)據(jù)狀況相關(guān)工作及公司各物流渠道對賬工作;。

7、負責與國內(nèi)外銀行及各收款渠道的對外聯(lián)絡(luò);。

財務(wù)部會計的職責和義務(wù)十篇五

4、指導(dǎo)出納員完成貨幣資金的收付款工作;

5、納稅報表編制及稅務(wù)申報,年度所得稅匯算清繳;

6、協(xié)助預(yù)算、投資、融資等事務(wù)的開展,并提供所需要的財務(wù)報表等;

7、按時完成當?shù)卣嘘P(guān)部門需要的報表并報送相關(guān)部門;

8、定期檢查、匯總各分子公司的財務(wù)數(shù)據(jù),并按上級要求進行一定的財務(wù)分析等。

2、負責制定公司成本核算工作、為公司各部門成本核算提供支持。

4、整理審核費用支出、單據(jù),進行分類預(yù)算;及時準確提交成本費用報表;

5、定期對公司倉庫、固定資產(chǎn)進行盤點,確保賬實相符;

6、依據(jù)成本費用報表,分析成本升降原因并提交分析報告等;

1、有一定的軟件學(xué)習能力;有服裝公司工作1年以上經(jīng)驗的優(yōu)先;

2、有良好的溝通表達能力,及時完成部門工作。

1、負責日常應(yīng)付往來賬的核對與記賬;

2、負責原材料采購?fù)鶃碣~的核對及請款工作;

3、負責審查原材料的采購,做好登記及系統(tǒng)錄入;

4、保管好各種憑證,賬薄,報表及有關(guān)財務(wù)資料,防止丟失或損壞;

5、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項臨時工作;

6、每月初核對檔口的相關(guān)賬目。

1,財務(wù),會計專業(yè)大專以上學(xué)歷

2,具有一年以上工作經(jīng)驗

3,熟悉操作財務(wù)軟件,excel,word等辦公軟件

4,工作認真,態(tài)度端正

1、全面負責公司的財務(wù)會計工作。

2、完成日常營業(yè)額報表及月季報表核算。

3、負責公司倉儲庫存數(shù)據(jù)進出的管理,以及相關(guān)erp軟件庫存管理。

4、和供貨廠家完成數(shù)據(jù)對接,并做好校對審核統(tǒng)計工作。

5、根據(jù)公司數(shù)據(jù)報表做一定數(shù)據(jù)分析,并可以作出相關(guān)報表從數(shù)據(jù)上反饋給公司運營部門。

2、至少1年以上財務(wù)分析管理工作經(jīng)驗,有電子商務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

3、熟悉erp,精通word,excel,熟練使用財務(wù)軟件。

2、做事主動積極,細心負責,有非常強的責任心及良好的團隊協(xié)作能力。

3、對數(shù)據(jù)敏感,可以從業(yè)績報表和廠家數(shù)據(jù)中尋找出反饋點。

1負責公司日常資金跟進及安全

2負責公司內(nèi)部業(yè)績數(shù)據(jù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析

3負責公司員工薪酬核算

4處理公司財務(wù)日常事務(wù)對接工作

1、會計,經(jīng)濟學(xué),金融學(xué)相關(guān)專業(yè),工作態(tài)度積極端正,有責任心與恒心;

2、性格好,做事積極主動,有團隊意識;

3、具有較強數(shù)據(jù)敏感度、數(shù)據(jù)分析能力,有會計經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

4、外表氣質(zhì)佳

5、具有個人才藝

財務(wù)部會計的職責和義務(wù)十篇六

1、負責公司系統(tǒng)賬目對賬。

2、負責公司往來對賬。

3、負責客戶的代銷存?zhèn)}庫的管理。

4、負責直銷系統(tǒng)的往來賬目的核銷、公司整體運營系統(tǒng)賬目。

5、負責市場費用計算、復(fù)核、月末費用提計。

6、對公司的財務(wù)進行分析,編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、內(nèi)外部財務(wù)報表。

財務(wù)部會計的職責和義務(wù)十篇七

一、主要職責與工作任務(wù):

1、起草公司的財務(wù)預(yù)算,檢查預(yù)算執(zhí)行情況,負責公司財務(wù)分析工作,負責往來帳、銀行帳的對帳工作,負責職工工資發(fā)放,稅費代繳,負責的帳務(wù)處理,參與財務(wù)決算,編制會計報表,負責公司會計核算的日?;斯ぷ?,監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行,保管財務(wù)票據(jù),管理會計檔案。

2、起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案:根據(jù)當年經(jīng)濟預(yù)測、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算,并匯總和分析子公司的財務(wù)預(yù)算草案,編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案,報上級批準;對公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查,提出調(diào)整建議;建立財務(wù)分析評價指標體系和投入產(chǎn)出分析模型,以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu);收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料;對整個公司、子公司進行月、季度、年度的財務(wù)分析,及時提供財務(wù)信息,為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見;對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析,提交分析報告。

3、負責往來帳、銀行帳的對帳工作:負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作,及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題,保證帳帳相符;按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項目明細表;負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。

4、負責職工工資發(fā)放,稅費代繳:根據(jù)部門提供辦公

室及領(lǐng)導(dǎo)審核的工資表,支付工資、補貼、津貼、獎金;根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅,辦理代扣費用款項,計算實發(fā)工資額。

5、負責公司總部的帳務(wù)處理,參與財務(wù)決算,編制會計報表: 審核各類原始憑證,制作記帳憑證,保證各類憑證真實性、合法性;填制明細帳、總賬;負責計算機的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作;負責審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性;審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實性、合法性、完整性;準備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料;按月編制公司會計報表,對報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明;參與公司會計決算工作,編制年度財務(wù)決算報表;負責會計報表的匯編、會審工作;負責編制年度合并會計報表,并進行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理。

6、負責公司總部會計核算的日?;斯ぷ鳎O(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行:根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準,對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理;審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理;監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作;審核庫存現(xiàn)金日報表,審核向部門外報送的各種報表;收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料,對查找和了解到的'情況負有保密責任;定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券。

7、保管財務(wù)票據(jù),管理會計檔案:保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、

各種發(fā)票,嚴格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù);負責對已審核的記帳憑證,各類帳簿、決算報表,以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔;負責會計檔案的日常管理,按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記;定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理,并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

8、完成財務(wù)交辦其它各項工作

二、權(quán)力:會計憑證、帳簿的審核權(quán)、對帳權(quán)

四、責任:

1、對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責

2、月度、年度工作計劃的完成情況

3、會計核算工作的準確性、真實性及時性、各類財務(wù)報告完成的及時性、財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財務(wù)分析有效性負責。

在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責公司會計的管理工作。

一、日常帳務(wù)處理

1、負責公司財務(wù)人員按時、按要求記帳收款,如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況,保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

2、按時編制月、季、年度會計報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

3、根據(jù)會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細帳核對相符。

4、負責公司財務(wù)各項賬目的審核核算,認真審核財務(wù)收支原始憑證,帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定,做到帳目清楚,數(shù)字準確,結(jié)算及時。

6、負責每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。

7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。

8、負責審核公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。

10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

11、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求,認真做好記帳憑證的稽核,編制財務(wù)報表的工作,保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實,為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

12、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向總經(jīng)理匯報工作。

二、成本核算工作

每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同、材料采購合同編制資金使用計劃,確保公司資金使用周轉(zhuǎn)。

(一)負責公司的成本核算

1、整理各項費用并進行歸集和分配;

2、做記賬憑證并登賬;

3、月末對費用進行核算;

4、統(tǒng)計各項費用的指標并上報總經(jīng)理。

(二)負責往來單位的往來核算

1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票,核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款,審核各項記錄;

2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù);

3、登賬,記賬。

(三)負責產(chǎn)品銷售核算

1、核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售

2、憑發(fā)票(收據(jù))登記,記賬;

3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產(chǎn)品的情況

(四)負責有關(guān)報表的報送工作

1、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細表和資金回籠表;

2、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細表;

3、月底報送各往來單位的往來款項。

一、財務(wù)部綜合會計崗位職責:

1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;

5、每月編制會計報表,確保報表數(shù)字真實,計算正確,鉤稽關(guān)系清楚;

6、負責裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、 財務(wù)部出納員崗位職責:

3、保管好庫存現(xiàn)金,有價證券,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章,嚴格按規(guī)定用途使用印章,簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分,它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導(dǎo)和解釋。

三、現(xiàn)金管理制度

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),帳實相符。

3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報銷。

四、支票管理

1

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。

3、出納收取支票時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管

1、銀行印鑒必須分人保管。

2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責保管。

六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

1、出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查,其他時間進行抽查。

2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。

2

一、會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬,規(guī)定,嚴格財經(jīng)紀律,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

2、負責編制公司年度財務(wù)計劃;編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明,每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準確地報送會計報表,完整地反映財務(wù)狀況,并按季度進行財務(wù)分析。

3、責會計核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收;定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點,做到賬帳相符,賬實相符,發(fā)現(xiàn)不符,必須查明情況及時匯報。

4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,確保資產(chǎn)的資金來源。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

二、出納崗位職責

1、負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證,按款項的審核批準制度辦理收付。

4、開據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。

6、負責保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。

9、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn),包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等,其財務(wù)管

理和計提折舊,由財務(wù)室負責。

2、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點,做到實物和賬表記錄相符,核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的,要查明原因,明確責任,做出適當處理。

3、購置固定資產(chǎn),必須有經(jīng)批準的購置計劃;購置時,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,可借用限額支

票在計劃范圍內(nèi)使用。

4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管,財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負責保管。

2、保管人員必須堅守職責,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上,嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

第十一章 財務(wù)人員崗位職責

第三十六條 會計人員崗位職責

1、嚴格遵守國家有關(guān)財務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項制度,認真學(xué)習并嚴格執(zhí)行《會計法》。

2、負責各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。審核原始憑證,填制記賬憑證。登記總賬、明細分類賬,做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。會計賬薄要按月結(jié)賬。

3、按時編制會計報表,按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

4、定期與出納及相關(guān)人員核對有關(guān)賬目,協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細表》內(nèi)容對各類應(yīng)收款項予以核查、催收。

5、按月計提各項稅金,確保稅金及時足額繳納。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜,提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料。

6、做好年度財務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報工作,及時辦理財政的資金撥付工作。

7、對指定保管的印章應(yīng)加強管理,不得作為他用。

8、負責會計檔案的整理、歸檔及安全工作。

9、配合好各部門工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作。

第三十七條 出納員崗位職責

1、負責現(xiàn)金、銀行存款工作,登記現(xiàn)金、銀行賬,并于每月底記完賬后編制當月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報告單”。

2、出納要隨時掌握銀行余額,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,保證資金的支付。

3、支付款項時必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準確性和手續(xù)是否完備,對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。

4、管理好空白發(fā)票、支票及有價票據(jù),負責票據(jù)的領(lǐng)購、保管、整理、繳銷。

5、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知,按時編制和發(fā)放工資、計算個人所得稅、登記個人住房公積金臺賬。

6、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

第三十八條 保管崗位職責

1、辦理物品入庫驗收、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù);

2、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細賬,確保賬物相符、賬賬相符。

3、按照常備物品的用量情況,向部門申購人提供需求建議。

4、對交還的物品,分門別類,分別上賬入庫。

5、負責庫房物品的存放安全,嚴防物品霉爛變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜、爆炸等事故,定期對庫房進行清理,保證庫存物品堆放有序,領(lǐng)用科學(xué)。

6、對庫存物品要做到心中有數(shù),必要時提供使用建議。

7、對各部門、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理,并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對清單做增補、刪減。

8、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對公司資產(chǎn)進行盤點、清理,并就設(shè)備、資產(chǎn)的報損維修事宜提出建議。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部會計的職責和義務(wù)十篇八

1、負責按本公司《財務(wù)管理制度》和《會計核算制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制有關(guān)記帳憑證。

2、根據(jù)復(fù)核的記賬憑證記賬,編制月度及年度財務(wù)報表、

3、負責組織好日常財務(wù)工作和會計憑證,正確使用會計科目,及時記賬、算帳、結(jié)帳、并于每月終了,對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡,做到帳帳相符。

4、負責組織各項資產(chǎn)的核算,正確計提折舊,掌握資產(chǎn)變動情況;搞好財產(chǎn)管理及清查工作。

5、負責對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔。管理好會計資料檔案;防止失密、遺失,做到資料完整,正確可靠。

6、負責按照稅法及有關(guān)管理與核算要求,及時、準確編制并上報各種納稅報表,辦理交納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù)。

7、協(xié)助財務(wù)部長編制公司的會計報表。

9、負責銷售和利潤的明細核算,編制利潤表及其他往來結(jié)算的明細核算。

10、負責及時、準確編制開發(fā)成本(工程相關(guān))、在建工程有關(guān)明細報表,對各工程、項目及時進行統(tǒng)計、分析。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)部會計的職責和義務(wù)十篇九

1、及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門。

2、負責員工報銷費用的審核,憑證的編制登賬。

3、對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬。

4、編制資金預(yù)算表。

5、成本核算。

6、監(jiān)控應(yīng)收賬目子系統(tǒng),準備月度應(yīng)收賬目報表。

7、完成財務(wù)部長交辦的其他工作。

8、編報“增值稅購進發(fā)票報告表”。由本部門配合,做到應(yīng)付應(yīng)收雙方一致。

9、完成財務(wù)部長布置的.其他工作。

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